公司经营进展情况汇报6篇

发布时间:2023-04-28 19:30:06

篇一:公司经营进展情况汇报

  

  安徽红日工程管理有限公司

  (企业汇报材料)

  尊贵的客人,各位领导在百忙之中亲临我公司进行莅临指导,表示热烈的欢迎!下面我就安徽红日工程管理有限公司的生产经营情况及公司发展作一简要汇报。

  一、公司基本情况简介

  安徽红日工程管理有限公司成立于2001年12月,是经省建设厅批准、合肥市工商局登记注册的具有独立法人资格的工程造价咨询、工程招标代理、政府采购工程及工程监理的综合性公司。公司现有造价工程师13人,造价员17人,监理工程师12名,高级工程师5人,中级职称32人,注册资金200万元。主要业务范围包括:工程造价咨询;项目可行性研究;工程招标代理;房地产销售代理;政府采购代理及工程监理等有关业务。公司现有办公场地460平米,机构设置有:总经理办公室、造价部、招标部、经营部、监理部、财务部等。

  二、公司经营情况

  1、公司总体经营情况

  报告期内,公司发展态势稳定,资金利润情况良好。2014公司实现营业收入,较上年同期增长35%。

  公司目前在安徽省合肥市招标中心、肥西县招标中心、怀远县造价咨询;合肥市庐阳区审计局、金寨县审计局、怀宁县审计局、濉溪县审计局、宿州市审计局、蚌埠市审计局、舒城县审计局、明光县审计局、池州市审计局等协审单位,及公开招标入库单位

  2、公司主营业务及经营情况

  公司属于建筑咨询服务行业。主要经营建筑工程招投标及造价咨询服务建筑工程设计;工程监理咨询;信息咨询及中介。

  3、公司近年来已完成项目

  我公司已完成的和未完的审计项目有长丰碧水绿苑富华家园约2个亿的前期跟踪审计入竣工决算、绿城桂花苑约6个亿的跟踪审计及竣工决算、海棠街道昆仑花园1#、2#楼的跟踪审计及竣工决算、安徽五金机电商贸城约10个亿的跟踪审计及竣工决算、庐阳区25所学校共80个单体工程跟踪审计等项目。

  滨湖新区四川路(方兴大道—云谷路)工程、望江西路王嘴湖段(石莲南路—长宁大道)道排工程、合肥幼儿师范学校室外工程、合肥北城蒙城北路DN600供水工程、合肥望湖嘉苑室外暖气管道工程及大杨镇建材三厂危旧房改造工程、庐阳区荣城北苑4#楼廉租房二期工程、合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心地源热泵中央空调系统工程、凤霞社区配套工程等清单编制工程造价3千万以上的部分工程。

  三、管理体系

  公司内部管理架构

  部门名称

  直属上级单位

  造价管理部

  总裁

  部门组织机构图

  职

  能

  造价员

  造价员

  造价员

  造价员

  部门经理

  部门负责人

  经理

  直属下级单位

  本部门内员工

  部门编制

  经理

  主管

  1名

  名

  主

  管

  员

  4名

  职

  责

  1、负责编制招标管理办法及流程;2、负责组织招标活动;3、负责组织制作投标单位资格预审文件、招标文件及标底,负责制作其中的相关条款;4、负责招标活动的对外联络,如发布招标公告、与相关管理部门联络办理有关手续等;5、参与合同谈判,提供标准合同文本,参与签订合同。

  招标管理

  投标管理

  预算管理

  结算管理

  合同管理

  成本管理

  1、负责留意和收集项目招标公告的相关信息,有合适的项目及时反馈给领导;

  2、负责了解市场原材料价格信息,对成本进行统计、分析和研究,为领导提供参考意见和建议;

  3、负责仔细阅读、理解招标文件,按照招标文件的要求编制投标文件,包括投标函、具体报价、委托书、资格证明文件、方案以及招标文件要求的其它文件,保证投标文件内容完整;

  4、负责在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点;

  5、对投标结果进行分析、总结,吸取经验。

  1、负责根据工程施工设计图纸,组织编制项目预算,并对工程成本进行控制;

  2、负责工程建设全过程的造价预算管理;

  3、负责进行有关建筑材料市场原材料价格信息的市场调查,最新的定额信息以及造价方面的消息,及时开展本部门员工的培训和学习。

  1、负责开发项目结算的审核,建筑工程的结算;

  2、负责与工程部对现场需要签证的内容进行现场签证计量;

  3、负责与工程部全面核实存档签证、设计变更、客户变更等增减部分,核实后装订成册,由工程部经理和预算部经理加签意见,依此作为竣工结算依据;

  4、负责对照施工合同,审查施工方的履约情况,根据合同奖惩条件和结算办理办法,编制结算报告;

  5、负责对竣工结算实行各专业内部审查,报总经理核准后,与联络施工单位办理其他事宜;

  6、负责在竣工结算后组织工程部和技术部进行总结分析,并形成项目结算总结分析报告,进入项目结算档案资料;

  7、负责如实编制结算报告,分析合同价及合同价外增加造价的原因、所属项目成本范围等,以供财务部办理项目决算。

  1、重点负责工程合同的管理,建立分类台账,定期检查工程合同的执行情况;

  2、参与设备采购合同、材料合同、人工单价合同的审核、谈判等工作。

  1、负责开发项目的成本控制,方案、设计变更的经济测算;

  2、负责对人工成本、材料成本、机械成本、质量成本、工期成本的各项数据进行细分和管控;

  3、负责项目开发过程中的成本控制与管理,对照合同、进度、质量状况审核是否付款、付款金额;

  4、负责成本信息库的建设,实施项目成本统计、分析及研究,并及时做好好信息沟通。

  四、公司财务

  1、支出管理

  (一)本公司各项经费开支,必须本着“勤俭办事,厉行节约”的原则,正确划分资本性支出和收益性支出,认真执行国家规定的开支范围和开支标准以及本公司制定的开支审批权限。

  (二)固定资产,参照企业的划分标准执行,购建的房屋及建筑物、交通工具等单价在2000元以上(含本数,下同),使用期限超过一年的办公设施和办公用具,列入固定资产管理。在建立固定资产总账和明细账的同时,并设立实物卡片,定期清点,确保账实相符。

  (三)建立低耗品辅助登记簿进行管理,实行分次摊销、领用签收和报废注销制度,防止丢失和移作他用。

  (四)职龄人员的劳动工资和外聘离退休人员的劳务报酬,按本所《劳动工资分配办法》执行。

  (五)本公司的业务支出,按照国家和本公司制定的开支标准,以及实际需要,在年度财务计划总支出的控制内,凭合法报销凭证,据实报销。

  (六)按照《企业会计制度》的规定,提取各项基金;按照行业规定,提取职业风险金和会费。

  2、财务审批权限

  (一)购置大型办公设备时,须经董事会研究决定,必要时,由董事会提请股东会审定。

  (二)购置单价在2000元以上的办公设备和办公用具,一次性开支金额在一万元以内的(不含本数),由总经理审批;一次性开支金额在一万元以上的,由总经理提出意见,经董事会研究决定。

  (三)购置单价在2000元以下的低耗品,由总经理审批或授权副总经理审批。

  (四)非正常性的特殊开支,必须说明情况和缘由,由总经理审批。

  (五)一切财务报销凭证,除经办人、证明人、复核人签字外,必须经有权审批人签字,否则财务室不予报销。

  (六)凡暂支现金和领用支票都必须填写暂支单,经总经理签字。

  3、其他管理事项

  (一)财务室必须认真履行岗位职责,正确执行财务制度和会计制度,加强对本公司经济活动的财务监督。

  (二)为加强财会工作,财务室设会计和出纳各一名,钱账分管和支票印鉴分管,加强内部牵制,严格执行财务会计制度。

  (三)财务室必须定期向总经理汇报本所的财务状况和经营开支情况,提供真实、准确的财务会计资料。

  (四)财务室必须妥善保管财务会计资料,并进行科学管理,按照会计档案管理的规定,按时立卷归档。

  (五)财务人员调离工作岗位,必须妥善办理会计工作交接手续,并由总经理监交,保持财务工作的连续性和财务资料的完整性。

  4、差旅费补助

  (一)养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

  5、薪资发放

  (一)员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。

  (二)员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月最后日)。工资正常支付日为次月10日,遇假期顺延。

  (三)员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算:(实际出勤天数/30)*月工资总额。

  (四)、若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告,收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内,于10日发放。

  (五)根据国家以及公司有关规定,以下费用从每月工资中扣除

  1.个人所得税;

  2.社会保险费(养老、失业、医疗)中个人负担的部分;

  3.应由个人负担但公司已预支的费用;

  4.其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);

  5.其他个人应负担部分。

  6、薪酬保密

  (一)公司实行薪酬保密制度;

  (二)除公司指定管理人员知道员工薪资外,不得泄露薪酬秘密。财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

  7、人员薪酬管理

  (一)员工薪资的确定由总工按规定确定员工薪酬待遇。

  (二)临聘人员薪酬由总工按规定批准决定。

  8、职员待遇

  (一)公司职员享有劳动、工作、学习和获得政治荣誉和物质奖励等权利。

  (二)公司职员的工资、奖金和其他福利按公司有关规定执行。

  (三)医疗、养老等保险按国家有关规定执行。

  (四)公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。

  (五)对因病或非因工负伤的职员设立停工医疗期,停工医疗期一般不得超过二个月。停工医疗期间只发基本工资。

  三、造价部门经营情况

  我们在市建委的领导以及省造价总站的具体指导和帮助下,从实践“三个代表”重要思想的高度,切实履行法律法规和有关部门赋予的职能,认真贯彻国家、省工程造价管理部门制定的有关方针、政策,遵循市场经济规律,积极探索工程造价管理方面的新路子,抓住机遇,迎接挑战。站领导班子团结站内的广大职工,同心同德,携手奋进,结合我市实际,努力开拓工程造价管理工作新局面,使我公司的工程造价管理工作逐步走向规范化、标准化、高效快捷的轨道,不仅与过去的现状有较大的突破,在全省兄弟站的名次也在逐年提升。

  1、围绕中心,开展报价工作

  造价部的中心任务是进行商务报价。在商务标编制过程中,我部严格按照工程清单计价规范,仔细研究招标文件的要求,积极与公司领导及各职能部门进行协商探讨,充分考虑当地施工所用材料、设备的价格及物资的生产供应能力,以

  不低于成本价的原则进行合理报价,较好的完成了多个项目的商务标编制工作。

  2、学习总结,提高报价水平

  加强精神文明建设,全面提高职工素质。我单位现有人员已达20多人,业务素质参差不齐,随着市场经济的逐步深入以及入世后工程造价管理水平要求的提高,无论从思想意识、工作方法、专业技术等方面,都很难适用新时期工程造价管理要求。甚至闲暇之余,一度出现少部分人工作相互推诿,在同事之间搬弄是非,造成站内团结状况不良。针对这种状况,新的领导班子一方面及时排查,对相关职工批评教育并做好思想沟通工作;另一方面从时间、经费上支持站职工参加继续教育,加强业务素质建设,提高建设工程造价管理水平。

  (1)、造价部在投标结束后,及时进行开会讨论,总结得失,积累经验。

  (2)、积极参加各类造价知识的培训,平时加强对工程量清单计价规范、预算定额、各类预算软件等的学习,努力提高报价水平。

  (3)、寻找机会去工地学习现场施工经验,提高报价的准确性。

  3、造价部门经营情况

  增收节支,提高经济效益。我们一直高度重视工程定额测定费的收取工作,一方面我们通过委托行政服务中心窗口收取工程定额测定费,另一方面我们通过下列措施收取定额测定费:

  1、通过建委下文收取费用。

  2、通过接待咨询,对未缴纳的企业追缴费用。

  3、对外地施工企业来我市从事建筑业务的通过各县(区)造价员登记造册配合我们上门收费。

  4、委托部分县(区)通过招投标发放施工许可证收费。通过上述措施起到了很好的效果,达到了预期的目的,为下一步的工作积累了丰富的经验。

  四、档案管理组织情况

  1、管理组织及人员分工

  根据档案管理“谁形成、谁收集、谁整理”的原则,监理部对档案管理非常重视,成立了档案组织机构,实行总工程师负责制,工程师督促指导,由专职资料员具体负责工程项目资料的收集与整理归档工作。

  2、做到分类有序

  对资料的真实性、完整性负责。档案资料管理人员集中系统地实施档案管理工作。

  3、严格审核,提高档案质量

  对已完工程应归档的资料,主要审查档案资料是否完整齐全、准确、系统,手续是否完备等。

  由于本工程建设时间较长,如不及时记录、收集、归档,对工程建设和运行管理将会造成不可弥补的损失。在资料收集上由于总工重视、各专业人员认真负责,资料收集比较齐全。

  加强文档质量的审查工作,对资料出现涂改、模糊不清、污渍、审核签字手续不全等问题,及时进行整改;对出现破损的资料及时进行更换,确保档案资料的质量。

  在档案资料的准确性上,造价部对需归档资料进行逐份检查,本着认真负责

  的态度,认真查阅原始资料,确保归档资料的准确性。

  4、档案的审核情况

  验收、审核的部分工程档案资料,基本能达到规范化、标准化要求,内容真实、准确、完整齐全。已归档的资料组卷基本合理,资料料排列有序。

篇二:公司经营进展情况汇报

  

  公司经营状况汇报范文

  公司经营状况汇报范文1尊敬的各位领导:

  您们好。

  首先我代表集团全体员工热烈欢迎各位领导在百忙之中到公司视

  集团是省政府招商项目,项目自9月份开工以来,得到了市委、市优化环境企业发展环境是全方位的。通过规范行政许可审批行为,1展环境,有这么好的服务,我们信心倍增,干劲倍增。我们将更加

  我们集团位于市XX县区产业集聚区内,是集研发、制造、营销和贸易的高科技企业,智能、环保、节能的电力成套设备、配套设备及城市智能管理系统的产业基地。集团公司占地300亩,建筑面积20多万平方米,注册资金8000万元,总15亿元,设计能力年销售额可达到29亿元。目前已完成一期7亿元,主体建筑已封顶,进入内部装修阶段,主体厂房计划在6月中旬完工并投入使用。

  面对我国经济快速发展的形势,面对十二五国家电力54000亿电网建设及43000亿直流电网建设的规模,面对我国城镇化建设和城市智能化建设不断加快发展趋势,我们集团将按照集团化运作,集约化发展、精细化管理、规模化建设的框架和瞄准前沿、强化高端,开拓中端的发展思路,采取自主研发与强强合作相结合、产学研相结合的模式,实现公司稳定、高效、持续发展的目标。

  按照高科技、信息化、智能化的产品研发和制造思路,采用新材料、新工艺,实现强电与弱电相结合、近期开发与开发相结合的目标,从而适应和满足国家建立安全、高效、低碳、环保的电网建设和城市智能化建设发展需要,平开集团拟投产的重点项目共有以下四大系列产品:

  1.非晶合金变压器项目

  非晶合金变压器比传统硅钢变压空载损耗下降约80%;配电网中特别是农网中很多变压器的负载率低于20%,因此使用非晶合金变压器替代传统高能耗变压器,节能效果显著,是配电网节能降耗的首选设备。目前非晶变压器应用比例低,每年新增配电变压器中非晶变压器约占5%。预计未来十年新增配电变压器约26.3亿kva,如果其中30%采用非晶变压器,则容量达到7.9亿kva;截止我国存量配变约31.3亿kva,如果察,并致以衷心的感谢。政府的领导和各级职能部门的真诚的关心、真实的帮助、真正的支持。这些年,我们深切地感受到,我们市的企业发展环境是越来越好。我们深切地感受到,市里为优化环境企业发展环境做了许多实事。从市里到县里,提高审批效率。通过严查四乱,切实减轻了企业的负担。为长久地保持对企业好的服务,保持好的环境,我们市建立健全了科学规范的长效机制。建立了与重点服务企业的走访座谈制度。委局班子成员深入分包企业现场走访调研,分片召开座谈会,了解企业遇到的困难和问题并及时解决。我们企业对此非常欢迎,建立服务企业的长效机制。我所知,咱们市为优化环境企业发展环境,实行了谁发现问题、谁提出处理意见、谁督查督办、谁负责到底的原则,跟踪问效。市优化办建立了企业调研台账,实行挂账督办。以上这些,我们很是受益,也心存感激。有这么好的发努力,多创利税,奉献国家,回报社会。

  未来其中15%采用非晶变压器替换,则未来容量达到4.7亿kva,预计这个项目是集团与艾力高公司进行合资项目。艾力高公司成立于19,未来十年非晶变压器市场规模约1600亿元,市场规模巨大,前景广阔。

  全名为电气化铁路改进公司。在二十世纪七十年代,艾力高(erico)集团的非晶合金变压器项目除具备上述特点外,公司与上海同济大学合作,开发了变压器在线监测软件,大大提供了该产品的技术含量。该产品除为配电网提供主机产品外,重点开发为风电、光伏发电、太阳能发电提供安装变压器在线监测软件的非晶合金变压器;预计实现规模生产后,年销售额14亿元,实现利润2.1亿元。

  2.智能化开关合资项目

  这个项目是集团与固威电机股份有限公司合资项目,台固威电机股份有限公司的配电智能化开关、电能质量产品/无功补偿设备,拥有20多项技术专利,具有国际先进水平。智能化开关系列产品囊括了城网和农网建设所需10kv24kv智能化开关设备,其主要产品有:柱上真空断路

  器、智能无涌流高压电容器投切接触器、10kv永磁真空智能分界断路器、户外真空自动重合器、10kv同步开关。

  该系列产品还具有节能降耗的特点,符合国家节能降耗的产业政策,可以满足我国城网和农网建设需求,并具有极强的竞争能力。实现规模生产能力后,年产量可达15000台(套),实现销售额6亿元,实现利润9000万元。

  这个项目采取对方以技术入股、我方以资金和有效资产入股方式进行合资,总1.2亿元。目前,已经进入合资合同磋商阶段。

  3.铜镀钢接地棒合资项目

  在铜镀钢接地棒的开发和化方面一直处于领先地位。接地和联结是任何一个现代电力保护系统设计的必要组成部分。其产品广泛用于电力和轨道交通。

  这个项目采取外方以技术和设备入股、我方以资金和有型资产入股方式进行合资,总1.5亿元。根据国内市场需求情况,这个项目实现规模生产,可实现年销售额8亿元。目前,平开集团以国内代理的方式与艾力高r(ericor)公司进行合作,同时进入合资合作谈判磋商阶段。

  4.校企合作项目

  这个项目是集团与上海同济大学进行合资合作项目,既采取产学研相结合和校企相结合的合作方式。具体合作项目如下:

  (1)集团与上海同济大学软件学院在共同建立技术成果试验和生产基地;将上海同济大学软件学院研究和开发的技术成果在进行试验和规模生产。

  (2)上海同济大学设立硕士研究生流动站;(3)集团与上海同济大学软件学院共同出资设立智能化系统科技公司.该公司主要依靠上海方面根据市场发展需求情况研发科技软件生产制造智能化管理和控制系统,如目前已经拥有的城市智能化管理系统软件,既是充分利用社会各方资源优势和发展需求为其配套和服务,如通信、电力和安全等。

  目前,集团上海同济大学合作正在磋商,预定六月份上海方面组团来公司考察并签订合作意向。

  总之,集团产业化项目是一个具有高科技、智能、环保、节能项目,发展方向符合国家产业政策,是国家倡导和重点支持的具有自主创新的产业。

  公司经营状况汇报范文2---第一钻井工程分公司70002钻井队hse经验介绍

  70002队用工总量55人。其中。队8人,员8人,团员24人。组建以来,先后在泛华反承包市场和大港油区市场承担钻井施工任务,成功地交出了张海502、张海502fh等多口重点井和高难度井。目前,该队正在承担中油集团公司重点工程庄海4times;1丛式井施工任务。在这个项目上突破了年进尺五万米大关,平均机械钻速38.63米/小时、钻机月速5427.82米/台月,是大港油田近年来的最好成绩。创造了我国陆上油田水垂比最大、大位移井施工速度最快等全国钻井行业纪录,先后获得中石油集团先进基层支部、渤海钻探工程公司争创青年文明号单位、标杆支部等项荣誉称号。

  一、打造一流队伍,提高素质创精品

  该队支部从班子建设、员队伍作用发挥、员工队伍素质抓起,从细微之处入手,着力于提高队伍整体实力,为科学打井奠定了坚实的基础。加强班子建设,锤炼一支团结务实的钢铁班子。该队班子处处从严要求自己,带头执行规章制度,靠严谨、扎实的工作作风和人性化的管理,赢得了员工的信赖与支持。庄海4-5井施工中,由于地层原因,出现了堵导管的现象,导流槽积满了几十公斤重的大泥块,不仅影响施工进度,还容易造成卡钻。情况发生后,和大班人员立即组成了抢险突击

  队进行清理。由于受导流槽内空间限制,他们只能钻进去用手扒泥块,经过3个多小时的奋战,疏通了导管,恢复了正常生产。

  加强员队伍建设,造就一支发挥模范作用的先锋队。该队支部认真组织开展了员身边无事故、三优杯竞赛等主题活动,明确员责任区承包职责,建立员示范岗评比台。广大员在急、难、险、重任务中干在先、冲在前,形成了员比安全、比干劲、比贡献的良好氛围。

  加强员工队伍建设,培养一支能征善战的高素质团队。该队开展了创建五型班组、无违章班组等活动,班组之间互相比着干。组织各岗位有专长、技术过硬的员工,利用班前班后会、倒班等时间为其他员工讲课,并有意识地进行岗位交流,使员工逐步向复合型人才转变。近一年来,全队先后有40多人次走上班前班后会讲台,亲自传授自己工作实践中的窍门和经验。两年来,该队人才的成长不仅满足了本队需要,还为公司国际、国内市场输送钻井队长、工程师、电气师等22人。

  二、建设高现场,严格管理创精品

  该队从细节入手,把人人出手过得硬,项项工作质量优贯穿到每一个岗位,从施工前的现场规划、施工过程控制到完井后的环境管理,坚持做到高、严要求,使各项管理逐步实现了规范化、制度化。

  加强制度建设,理顺管理程序。在严格落实《钻井队hse建设考核》、《安全生产责任制》、《安全技术操作规程》等规定的同时,结合自身实际和基层建设要求,对各项规章制度进行梳理、细化,先后制定了本队的《安全生产考核办法》、《安全技术操作规程》、《班组考核制度》、《员工奖惩管理办法》、《营区建设管理制度》等一系列制度,使各项工作走上规范化。

  具体工作中,他们严格落实岗位两书一表,依据作业指导书

  规范员工操作行为。在设备管理上,严格落实巡检制度,人人做到四懂三会,严防跑、冒、滴、漏,件件设备保证清洁、润滑、安全;在岗位落实上,严格执行岗位责任制,做到事事有人管、件件有落实,不以任何借口影响工作指令的执行,做到当班指令当班完成,当班问题当班整改。严细的工作使全队员工养成了照章办事的良好习惯,杜绝了各类事故的发生。

  强化制度落实,提高现场表现水平。该队结合三标管理,大力加强基层hse建设。同时按照平、稳、正、全、牢、灵、通和五不漏的作业,加强设备的维护保养。在现场管理方面坚持严要求,从井场布局、施工现场、设备摆放,严格按照《hse建设》和《基层建设达标验收》,做到化、规范化。

  三、应用新工艺新技术,依靠科技创精品

  在做好基础工作的同时,该队狠抓工艺纪律落实,积极应用新工艺新技术,每口井都坚持精雕细刻,依靠科技挖潜力,钻井速度和施工水平不断提高。

  严格工艺纪律,强化过程控制。严格落实工艺纪律,既是提速的需要,也是出精品的有力保证。为加快钻速,保证施工顺利,他们结合具体的工程项目,提前了解所要完成的作业程序,制定有针对性的技术措施。作业中严格执行甲方指令,盯好关键点项,预防各类事故的发生;在钻进中仔细观察扭矩、泵压变化,及时调整参数;每钻完单根划眼一次,及时清除井底岩屑,保证井眼平滑;起下钻定期进行钻具探伤,保证下井工具质量完好;技术人员24小时监督技术措施的落实,随时解决

  施工中遇到的技术难题,确保每项技术措施落实到位。通过严格的过程控制,不仅杜绝了各类事故的发生,而且大大提高了钻井速度和施工质量。

  积极应用新技术,实现优快钻井。该队在积极应用成熟配套技术的基础上,大胆应用新工艺新技术。该队目前施工的埕海1号人工井场占地2万平方米,是在一个井口槽内钻76口井的海油陆采平台。他们采用套管批钻打表层,将建井过程中的钻井和下套管作业结合在一起,大幅度提高了钻进效率;应用高性能可调角度的弯马达和mwd、lwd随钻测井与数据实时传输技术,减少测井时间;优选与地层相匹配的蒂陛艾斯fm2563z钻头、pdc钻头,创造了一个个高指标、新纪录。庄海8es-h3井水平段长达949米,单井油层解释达到1003米,是大港油田历史上水平段长度与油层钻遇长度最长的一口高难度大位移水平井;庄海8nm-h3井中完垂深1067.73米,斜深4438米,水平位移3910.41米,水垂比3.66,打破了此前该队在庄海8ng-h1井水垂比2.73的国内纪录;庄海8es-h5井井深5536米,垂深1536.99米,水平位移4841.61米,实际最大井斜角90.44度,创国内水平段最长新记录。

  公司经营状况汇报范文3尊敬的各位领导:

  我是XX县区泰丰融资担保公司董事长王冬花。根据会议通知要求,我将公司运营的情况汇报如下:

  一、基本情况

  20xx年,是我们泰丰融资担保公司成立的第一年。在县委、县政府正确领导下,各有关部门的鼎力支持下,去年7月完成注册,注册资本金5000万元。20xx年9月18号投入运营。XX市政府支持500万元担

  保基金,XX县区委、县政府20xx年从财政拿出1000万元作为担保基金,支持公司扩大规模,增加投放。

  公司运营以来,在公司董事会科学管理下,在银行部门的大力帮助下,秉承以优质服务为中心,防范风险为根本,提高效益为目的,支持服务中小企业,努力打造信用怀来的经营理念。全体公司成员齐心协力,努力工作,截止20xx年底,发放担保贷款近100笔,共计4000多万元,实现担保收入60万元,基本满足了我县中小企业、微小企业的流动资金融资需求,为今年业务达8000万元奠定了坚实的基础,取得了经济效益、社会效益双丰收。

  二、经营情况

  1、加强内部管理,健全组织机构

  全市有28家融资担保公司,怀来包括我们共有2家。作为新组建的公司,一切都得从头开始,而加强内部管理,建章立制,是公司规范经营,稳健发展的基础,因此我们首先从基础工作入手。完善了组织结构建设,确保了业务开展顺畅有序。一是在张家口商业银行怀来支行专门设立业务经营部,有了的办公场所,配备了专业人员;二是参照兄弟县区担保机构的经验,制定了业务流程和相关的制度规范;三是制定了风险防范措施和各岗位职责;四是配备了电脑、打印机、传真机等硬件设施。由于公司刚刚成立,在机构建设、人员培训、出口行对接、业务品种设计不到位等等情况下,采取低调开展业务的原则,不发动、不宣传。边学习,边实践,边总结,时机成熟后,我们将加大宣传力度,提升公司的影响力。

  2、加强学习,努力提高业务水平

  担保是高风险行业,对于从业人员除了要有较高的风险意识以外,还必须要有丰富的业务知识和实际业务操作能力。因此,我们非常重视自身的学习。一方面从书本上学,自学和集中学相结合,认真学习财政金融相关政策。积极参加有关部门组织的业务培训,提高业务技能。另一方面向兄弟县区担保公司学习,学习他们的工作经验为我所用。

  3、以诚为本,努力为企业服务

  我们以热情、及时、高效、双赢为公司的服务理念,在实际工作中能急企业所急,想企业所想,只要企业找到我们,需

  要我们的担保,我们总是及时地进行调查,尽快作出答复,主动与银行沟通,帮助企业解决资金困难。泰丰融资担保公司担保贷款的主要对象是女企业家商会的会员,先后为80%的会员发放了担保贷款,最低放款额度为30万元,最高放款额度为500万元。同时为了支持县域经济的发展,经过认真考察,公司为我县规模以上企业长飞优创有限公司提供了500万元的贷款支持。

  4、加强保前调查核实,严把风险关

  担保是一项高风险行业,如不加以防范,就会造成损失。因此对待每一担保,我们都严把风险关,不搞人情担保,认真做好客户保前外部信用信息的调查,对企业的生产经营情况、财务状况、还款能力进行认真评估,避免大额代偿赔付的发生。

  三、存在问题

  1、在主动与各家银行沟通,争取合作工作中,既有准入门槛上的客观性差距,但在银行方面,也存在质疑和排斥等障碍。这是当前同行业普遍面临的问题和重大困难。

  2、由于公司成立时间短,注册资本少,很多担保品种由于无法达到银行准入门槛而无法开展。担保能力仍然不强,一些企业融资需求不能直接满足。信贷出口少,无法满足日益增长的多样化融资需求,致使公司业务开展面临的竞争压力。

  3、业务人员市场开拓能力弱、工作水平仍有待提高。现有业务人员大部分为非财会专业,处理业务时无法迅速找到突破口,成为优质服务的羁绊。业务人员在受理业务时忽略已作业务的保

  后监管,虽然目前尚无一例代偿项目,但仍需提高认识。

  四、下步打算

  20xx年,我们将遵照规范管理、服务至上、讲究效益、稳健发展的经营方针,坚持安全、流动、效益三性原则,深化强化服务、控制风险、合理创利理念,借助怀来全面实施2+5发展,强力推动新一轮跨越发展的大好形势机遇,顺势而为,奋力拼搏,服务怀来的经济建设和发展。

  工作目标。担保贷款额度达8000万元、发放担保贷款7000万元以上。女企业家商会会员企业、中小企业融资担保占总担保额度的80%以上,为养殖业投放担保贷款1000万元,实现担保收入200万元以上。

  工作措施。加强业务人员培训,尽快提高员工工作水平。通过产品研发,业务设计等提高服务质量,积累优质客户,增强公司长远发展能力。提高与银行合作水平,扩大业务范围,便捷业务程序,从而优化服务质量。通过与相关业务单位的联系,掌握行业发展信息,把握行业发展方向,提高决策水平。

篇三:公司经营进展情况汇报

  

  经营情况汇报范文

  【篇一:公司经营情况总结报告】

  安徽红日工程管理有限公司

  (企业汇报材料)

  尊贵的客人,各位领导在百忙之中亲临我公司进行莅临指导,表示热烈的欢迎!下面我就安徽红日工程管理有限公司的生产经营情况及公司发展作一简要汇报。

  一、公司基本情况简介

  安徽红日工程管理有限公司成立于2001年12月,是经省建设厅批准、合肥市工商局登记注册的具有独立法人资格的工程造价咨询、工程招标代理、政府采购工程及工程监理的综合性公司。公司现有造价工程师13人,造价员17人,监理工程师12名,高级工程师5人,中级职称32人,注册资金200万元。主要业务范围包括:工程造价咨询;项目可行性研究;工程招标代理;房地产销售代理;政府采购代理及工程监理等有关业务。公司现有办公场地460平米,机构设置有:总经理办公室、造价部、招标部、经营部、监理部、财务部等。

  二、公司经营情况

  1、公司总体经营情况

  报告期内,公司发展态势稳定,资金利润情况良好。2014公司实现营业收入,较上年同期增长35%。

  公司目前在安徽省合肥市招标中心、肥西县招标中心、怀远县造价咨询;合肥市庐阳区审计局、金寨县审计局、怀宁县审计局、濉溪县审计局、宿州市审计局、蚌埠市审计局、舒城县审计局、明光县审计局、池州市审计局等协审单位,及公开招标入库单位

  2、公司主营业务及经营情况

  公司属于建筑咨询服务行业。主要经营建筑工程招投标及造价咨询服务建筑工程设计;工程监理咨询;信息咨询及中介。

  3、公司近年来已完成项目

  我公司已完成的和未完的审计项目有长丰碧水绿苑富华家园约2个亿的前期跟踪审计入竣工决算、绿城桂花苑约6个亿的跟踪审计及竣工决算、海棠街道昆仑花园1#、2#楼的跟踪审计及竣工决算、安徽五金机电商贸城约10个亿的跟踪审计及竣工决算、庐阳区25所学校共80个单体工程跟踪审计等项目。

  滨湖新区四川路(方兴大道—云谷路)工程、望江西路王嘴湖段(石莲南路—长宁大道)道排工程、合肥幼儿师范学校室外工程、合肥北城蒙城北路dn600供水工程、合肥望湖嘉苑室外暖气管道工程及大杨镇建材三厂危旧房改造工程、庐阳区荣城北苑4#楼廉租房二期工程、合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心地源热泵中央空调系统工程、凤霞社区配套工程等清单编制工程造价3千万以上的部分工程。

  三、管理体系

  公司内部管理架构

  四、公司财务

  1、支出管理

  (一)本公司各项经费开支,必须本着“勤俭办事,厉行节约”的原则,正确划分资本性支出和收益性支出,认真执行国家规定的开支范围和开支标准以及本公司制定的开支审批权限。

  (二)固定资产,参照企业的划分标准执行,购建的房屋及建筑物、交通工具等单价在2000元以上(含本数,下同),使用期限超过一年的办公设施和办公用具,列入固定资产管理。在建立固定资产总账和明细账的同时,并设立实物卡片,定期清点,确保账实相符。

  (三)建立低耗品辅助登记簿进行管理,实行分次摊销、领用签收和报废注销制度,防止丢失和移作他用。

  (四)职龄人员的劳动工资和外聘离退休人员的劳务报酬,按本所《劳动工资分配办法》执行。

  (五)本公司的业务支出,按照国家和本公司制定的开支标准,以及实际需要,在年度财务计划总支出的控制内,凭合法报销凭证,据实报销。

  (六)按照《企业会计制度》的规定,提取各项基金;按照行业规定,提取职业风险金和会费。

  2、财务审批权限

  (一)购置大型办公设备时,须经董事会研究决定,必要时,由董事会提请股东会审定。

  (二)购置单价在2000元以上的办公设备和办公用具,一次性开支金额在一万元以内的(不含本数),由总经理审批;一次性开支金额在一万元以上的,由总经理提出意见,经董事会研究决定。

  (三)购置单价在2000元以下的低耗品,由总经理审批或授权副总经理审批。

  (四)非正常性的特殊开支,必须说明情况和缘由,由总经理审批。

  (五)一切财务报销凭证,除经办人、证明人、复核人签字外,必须经有权审批人签字,否则财务室不予报销。

  (六)凡暂支现金和领用支票都必须填写暂支单,经总经理签字。

  3、其他管理事项

  (一)财务室必须认真履行岗位职责,正确执行财务制度和会计制度,加强对本公司经济活动的财务监督。

  (二)为加强财会工作,财务室设会计和出纳各一名,钱账分管和支票印鉴分管,加强内部牵制,严格执行财务会计制度。

  (三)财务室必须定期向总经理汇报本所的财务状况和经营开支情况,提供真实、准确的财务会计资料。

  (四)财务室必须妥善保管财务会计资料,并进行科学管理,按照会计档案管理的规定,按时立卷归档。

  (五)财务人员调离工作岗位,必须妥善办理会计工作交接手续,并由总经理监交,保持财务工作的连续性和财务资料的完整性。

  4、差旅费补助

  (一)养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

  5、薪资发放

  (一)员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。

  (二)员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月最后日)。工资正常支付日为次月10日,遇假期顺延。

  (三)员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算:(实际出勤天数/30)*月工资总额。

  (四)、若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告,收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内,于10日发放。

  (五)根据国家以及公司有关规定,以下费用从每月工资中扣除

  1.个人所得税;

  2.社会保险费(养老、失业、医疗)中个人负担的部分;

  3.应由个人负担但公司已预支的费用;

  4.其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);

  5.其他个人应负担部分。

  6、薪酬保密

  (一)公司实行薪酬保密制度;

  (二)除公司指定管理人员知道员工薪资外,不得泄露薪酬秘密。财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

  7、人员薪酬管理

  (一)员工薪资的确定由总工按规定确定员工薪酬待遇。

  (二)临聘人员薪酬由总工按规定批准决定。

  8、职员待遇

  (一)公司职员享有劳动、工作、学习和获得政治荣誉和物质奖励等权利。

  (二)公司职员的工资、奖金和其他福利按公司有关规定执行。

  (三)医疗、养老等保险按国家有关规定执行。

  (四)公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。

  (五)对因病或非因工负伤的职员设立停工医疗期,停工医疗期一般不得超过二个月。停工医疗期间只发基本工资。

  三、造价部门经营情况

  我们在市建委的领导以及省造价总站的具体指导和帮助下,从实践“三个代表”重要思想的高度,切实履行法律法规和有关部门赋予的职能,认真贯彻国家、省工程造价管理部门制定的有关方针、政策,遵循市场经济规律,积极探索工程造价管理方面的新路子,抓住机遇,迎接挑战。站领导班子团结站内的广大职工,同心同德,携手奋进,结合我市实际,努力开拓工程造价管理工作新局面,使我公司的工程造价管理工作逐步走向规范化、标准化、高效快捷的轨道,不仅与过去的现状有较大的突破,在全省兄弟站的名次也在逐年提升。

  1、围绕中心,开展报价工作

  造价部的中心任务是进行商务报价。在商务标编制过程中,我部严格按照工程清单计价规范,仔细研究招标文件的要求,积极与公司领导及各职能部门进行协商探讨,充分考虑当地施工所用材料、设备的价格及物资的生产供应能力,以

  【篇二:2015年上半年经营情况汇报】

  xxxxxx有限公司

  2015年上半年经营情况汇报

  一、公司基本情况介绍

  公司成立于1995年,注册资金2977万元,员工106人。公司设有三家化工厂和油田化学研发中心,是一家集石油产品的开发、生产、经营为一体的民营股份制企业。公司主要生产石油钻井化工助剂,降滤失剂、增粘剂、降粘剂、页岩抑制剂、堵漏剂、润滑剂和加重材料等三十几个品种,产品远销江汉、江苏、青海、山东、吐哈、塔里木、东北、华北、川庆等全国各大油田。

  xxxxxx公司是中石化集团和中石油集团油田化学剂,钻探胶管资源市场成员厂家之一。现为高新技术企业,拥有省级研发中心和院士专家工作站。公司通过了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系、ohsas18001职业健康安全管理体系认证,获得了中石油集团《质量认可证》,并具有江汉油田、江苏油田、青海油田、塔里木油田等十余家单位颁发的市场准入证,并在各个油田享有极好的信誉。公司连续多年荣获

  “全省纳税信用a级纳税人”、“文明诚信私营企业”、“重合同守信用企业”等称号;

  二、2015年度经营情况

  2015年上半年,xxxxxx有限公司认真贯彻落实2015年年度工作重点以及公司“坚持以人为本、持续创新、技术革新、和谐发展的基本理念,深化各项改革,外抓市场,内抓管理,改善外部环境,整合内外资源,培育核心竞争力,全面提高经营质量,主动适应龙海经营发展新常态,努力开创各项工作新局面”指导思想,坚持以加强销售队伍建设,强化运行管理,提高创新能力为抓手,严格落实安全生产责任制的要求,做到一手抓生产一手抓安全,同时积极总结近三年来的运行经验和不足,深入推进生产经营计划的编制和实施工作,加强成本及制度管控,梳理管理和生产过程中的瓶颈问题,并采取有效措施予以解决,实现处理能力稳中有升。

  2015上半年完成产值1921万元,比去年同期2700万元下降28%;完成销售收入1284万元,比上年同期1723万元下降25%;利润亏损280万元;上缴税收198万元,比上年同期269万元下降26%。从以上数据可以看出,各项指标不仅没有增长反而与去年同期相比明显下降,为达成时间过半任务过半目标,经营形势不容乐观。

  三、下半年工作思路及措施

  下半年,国内经济和行业经济持续下行,将给我公司生产经营等工作带来一定的压力,各种不可预料的困难将纷沓而至。面对巨大的困难和挑战,我们将继续保持昂扬的斗志,进一步统一思想,坚定

  信心,以时不我待的精神状态,超前开展各项工作,确保完成全年各项工作指标,实现“十三五”良好开局。

  今年,石油行业在新形势下、新常态下石油作业超历史低迷,加上同行业竞争激烈,客户压价、同行业相互杀价,导致产品利润淡薄,甚至无利润,公司体制导致产品成本过高,也失去了行业核心竞争力。市场行情已成定局,无法改变,冰冻三尺,非一日之寒,石化行业会越来越难。形势非常严峻,形势逼人,为了更好更快的适应市场,只能改变自我。公司下半年将会大幅度改革,调整体制结构,出台科学并能够持续发

  展的方案,提高企业核心竞争力,以更好更快的适应、融入现代化石化市场。为此,下半年,我们将重点抓好以下几个方面的工作:

  (一)、进一步加强营销团队建设,开拓市场空间

  今年的市场形式的确是很不景气,导致上半年销售状况与往年比较呈下降趋势。为此我们即将实行公司高层分班监管市场,积极开拓市场,多渠道进行市场开发,促进销售规模快速增长,为全年销售任务的完成提供有力保障。

  (二)、进一步加强技术研发力度,提升产品技术含量

  加快推进2015年技术产品更新、技术革新、新产品开发实施进度,加快成果转化,为公司发展提供动力支持。以产品技术攻关小组为平台,依托现有技术资源和设备,通过外聘专家、引进人才、交流合作、加大资金投入、完善机制等措施对主导产品集中力量重点攻关,把提升产品质量,增强产品的可靠性,提高产品的科技含量,把增加产品附加值放在技术研发的突出位置,不断丰富产品种类,提高经济当量,不断提升公司盈利能力和核心竞争力。

  (三)、进一步加强成本控制管理,确保资金链畅通

  深入开展“降本、提效、堵漏、开源”为主题的成本控制专项整治活动。加大对成本过程控制监督力度,完善监督机制,加强职工的成本意识和效益观念教育,确保生产过程中的每个环节都实行有效的成本控制手段,加强管理、严格考核,避免顾此失彼,导致成本过程控制链的缺失。降低采购成本,坚持保障供应与减少储备相结合,集中采购

  与应急采购相结合,新购物资与修旧利废相结合,内保供应与外拓市场相结合,完善物资供应管理体制,确保资金链畅通。

  (四)、进一步加强安全环保责任落实,确保全年实现安全生产

  下半年,公司将继续贯彻落实公司2015年安全环境工作目标,增强安全、环境管理主体责任意识。扎实推进“以检促改、查漏补缺”工作,加大现场隐患排查力度。强化职工安全生产意识、环境保护意识,杜绝安全、环境事故的发生。积极做好夏季“三防”工作,建立安全自主管理的运行机制,确保安全工作稳定、持续、可控、有效开展,为顺利实现公司全年任务目标保驾护航。

  (五)、统筹兼顾,确保公司各项工作再上新台阶

  下半年,我们将继续认真抓好党建工作,凝聚发展合力。进一步加强党风廉政建设,营造廉洁从业、干事创业的良好氛围。深入开展“争先创优”活动,着力加强班子建设和职工队伍建设。统筹抓好社会治安综合治理、新闻宣传、档案管理、仓库管理、后勤建设等工作。确保各项工作稳步推进,促进公司健康、稳定、协调发展。

  四、企业当前生产经营过程中存在的主要问题

  通过认真分析和研讨了当前生产经营过程中存在的主要问题和改进措施。我们认为,我们存在的主要问题是:

  1、是生产设备陈旧、老化,导致劳动力增加、设备维修和保养频繁从而生产成本难以降低。

  2、是严重缺乏技术力量,缺乏研讨和开发新产品的能力,导致公司产品老化,没有创新产品,难以适应市场需求,导致销售前景不是那么看好。

  3、是所需的周转资金过高,造成资金严重不足,压力过大。

  五、对市委、市政府的建议和要求

  市委、市政府对我们企业一贯以来都非常关注和关爱,没有市委、市政府对我们的无比关爱,我们的企业也无法走到今天,也无法发展到今天这个规模。我们对市委、市政府的建议,就是要一如既往地为我们多做实事,多为我们解决一些实际问题。当前,我们企业要求市委、市政府帮助我们解决的具体问题我提以下几点:

  一、运用积极的财政政策,搞好金融服务,解决好资金周转难的问题,帮助企业更

  稳定发展。适当提高对企业贷款不良率的容忍度,并建立和完善企业融资担保体系。尝试设立小微企业信用担保基金,通过各级财政拨款、会员企业风险金、社会入股等方式、积极吸纳资本,并在完善担保机构运作办法、创新担保方式上做出努力,以提高担保公司支持企业融资的能力。

  二是采取多种形式积极为中小型企业提供各类扶持。如对于企业建设项目,在审批、建设用地方面给予大力支持;为企业多提供国家、省市科研、技改等申报项目,并为企业的项目申报提供帮助支持。

  三是相关部门应根据企业实际经营状况,加大对企业各类费用的优惠力度或适当减免。

  四是由市委、市政府派出专人代表市委、市政府,参与和指导我们与长江大学的校企合作,以达到我们的合作目标,促使我们的技术力量得到充实,促使我们的研发水平得到提高,促使我们的产品得到更新,能够满足市场需求。

  以上汇报如有不妥,请各位领导批评指正!我相信,我们的市委、市政府一定会将我们公司的相关问题提到议事日程,也相信我们所期盼市委、市政府帮助解决的问题能够得到解决。

  【篇三:2013年经营情况报告】

  安顺市林森种植专业合作社2013年经营

  情况报告

  安顺市林森种植专业合作社成立于2012年12月,于2013年1月正式注册,注册资金2000万元。现在社员25人,辐射带动周边650户农户发展经果林种植。

  合作社基地位于普定县农业园区马官镇荷包村、坪上镇对门村,总面积3600亩,其中绿化树大苗种植面积500亩,育苗基地面积100亩,经果林种植面积3000亩。主要绿化树种有桂花、红叶石楠、竹柳,经果林主要种植树种有“安顺金刺梨”、冰脆李、黔核系列核桃。

  一、生产经营模式

  合作社自创建以来,在市、县林业部门的指导帮助下,紧紧围绕

  “科技兴农,产业致富,生态文明”的发展目标,利用普定得天独厚的自然气候优势,采取“合作社+基地+农户”的生产经营模式,由合作社建立标准化种植示范基地,组建技术服务队伍,建立建立优质种苗基地和农资配送中心,开展多元化经营:一是为农户提供林业产业技术培训、优质种苗和农资供给;二是农户可以土地或已建立的林产业基地入股加入合作社开展联合经营,由合作社统一管理、统一物资采购、统一品牌包装、统一销售;三是与合作社签订合作服务协议,由合作社帮助建立标准化果园或林产业基地,提供标准化果园管理服务。由于合作社经营方式灵活,经营范围广泛(绿化工程承接、种苗生产经营、技术培训、经果林种植、果品包装销售、农资配送),技术力量雄厚,在短短的1年

  时间里迅速发展壮大,建立形成了以绿化苗木和经果林种植为主的3600亩种植示范基地。

  二、生产经营效益

  2013年,合作社基地建设投入1876万元,主要为绿化基地建设和经果林基地建设投入。

  经营服务收入为760万元,其中绿化工程承接实现收入160万元,种苗生产经营收入85万元、技术培训收入8万元,果品包装销售462万元,农资配送收入45万元,经营服务支出为514万元,经营服务实现利润246万元。

  三、社会、生态效益

  合作社建立以来,为社会提供了43个就业岗位,同时还签订了146份临时就业劳务合同,年向社会提供劳动工作日15800个,年发放劳务工资150余万元,解决了基地附近闲置劳动力就业。合作社在解决劳动力就业的同时,让农户学到了经果林种植先进技术,带动了基地周边经果林技术的提升和经果林种植的快速发展,2013年底,基地周边新建经果林种植基地13个,带动农户650户发展经果林种植,辐射带动面积10000余亩。

  普定县是典型的岩溶山区,水土流失严重,合作社在种植过程中,在普定林业局的建议下采用林草、林药、林下花

  卉等种植模式,开展林下复合经营,既达到资源综合利用,有促进了生态植被的快速恢复,有效控制水土流失,保护了生态环境。

  四、未来生产经营发展方向

  (一)引进先进技术,加强科技服务

  组建专家组开展技术培训,组建技术服务组为种植户提供种植服务,建设高标准经果林种植示范区,全面提升种植区种植技术水平,使种植区实现产业化、规模化生产经营,为打造经果林品牌打下基础。

  (二)采取“五统一”的管理模式和标准,创造基地产品品牌。

  采取统一供种苗、统一管理、统一技术标准、统一品牌、统一销售的“五统一”措施,从而确保了生产区经果林产品质量,使合作社步入以质量创品牌、以品牌占市场、以市场促发展的科学化发展道路。

  (三)严格种植管理,打造无公害经果林产品基地

  严格按照无公害经果林生产操作技术规程组织生产,采取“超市+合作社+基地+农户”的运作模式,建立生产经营产业链条,以基地为核心,合作社为纽带,农户为基础,超市为标准,制定相关的工作任务和目标,统一的技术标准和产品要求,提升生产经营组织化程度,在管理中分

  工细致,责任明确,通过一系列的精细化管理,确保做到无公害生产,创建国家无公害果品生产基地品牌。

  (四)继续扩大种植面积,打造万亩经果林种植基地

  加快土地流转,扩大“金刺梨”、冰脆李示范基地种植面积,力争在3年内实现“金刺梨”种植5000亩,冰脆李种植3000亩,实现经果林种植总面积10000亩以上,年销售总收入达到5000万元以上,把合作社真正做大做强,为普定生态、经济建设做更多更好的贡献。

  安顺市林森种植专业合作社

  2014年4月22日

篇四:公司经营进展情况汇报

  

  公司经营情况总结报告[推荐5篇]第一篇:公司经营情况总结报告

  公司经营情况总结报告

  一、公司概况:

  本公司于2014年05月15日成立,并取得厦门市工商行政管理局第***号《企营业执照》;注册资本人民币伍佰零壹万元整;实收资本美元伍佰零壹万元整;法定代表人:王建钦;经营范围:工程和技术研究和试验发展;集成电路设计、信息技术咨询服务、软件开发、专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);新材料技术推广服务;节能技术推广服务;科技中介服务;通信终端设备制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件以及其他电子器件制造;电子元件以及组件制造;其他电子设备制造;经营各类商品和技术的进出口(部另附进出口商品目录),但国家限定公司经销或禁止进出口的商品以及技术除外。经营期限:30年。

  二、报告期内公司运营情况

  1.公司总体运营情况:国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时,我公司在国家政策的指导下,利用国内外社会资源,积极进行市场的选择、产品的前瞻性,研究、寻找市场空隙,支持有价值、有前瞻性、有潜力的产品以及技术的创造。加强产品技术实验、技术创新以及产品升级研发,保证产品的可持续发展性。

  2、报告期内公司运营情况

  报告期内,公司发展态势稳定,资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入

  万元,实现利润总额

  万元,实现归属公司的净利润

  万元。现金以及现金等价物净增加额为198.74万元,3、公司未来几年主营业务发展思路

  近几年,中国集成电路产业取得了飞速发展。尽管目前中国集成电路芯片制造工艺已经能够基本满足国内设计企业的需要,但是芯片

  代工企业设计服务团队力量薄弱,再加上目前中国IC设计服务也发展尚未成熟,这些都明显阻碍了中国集成电路设计也的发展。

  2015年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质产品”,我司将积极进行市场的选择,寻找市场空隙加强新产品的研发,抓住发展的契机,着力IP核技术,建立和推广完整的IP质量标准体系和质量评测体系,逐步扩展企业的业务的同时,从效益上保证产品的后续性和升级延续性,从而保证自身发展的延续性。

  在国家政策的指导下,利用国内外社会资源,积极培养工程师、项目管理和技术管理人才以及复合人才。通过定期的行业、地区交流,技术、管理培训,为企业培养不同层次的人才,增强国内集成电路行业的技术水平。

  第二篇:公司经营情况总结报告

  公司经营情况总结报告

  一、公司基本情况简介

  长城宽带网络服务有限公司(GreatWallBroadbandNetworkServiceCo.,Ltd.缩写为GWBN)成立于2000年4月,属国营企业,由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立,辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。

  长城宽带总部设于北京,公司法定代表人王之。经过10年的发展,长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。2009年长城宽带荣获中国互联网协会授予的“企业信用AA+级”荣誉称号。长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象,引领用户走向更加美好的网络新生活。

  伴随中国宽带产业的健康成长,长城宽带作为全国最大的驻地运营商,公司秉承“精诚服务,全网关怀”的经营理念,与

  CISCO、IBM、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手,不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。

  重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。成立于2001年8月,主要负责长城宽带在重庆地区的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中,南岸,九龙坡,江北,渝北,沙坪坝,大渡口等几大主城区,覆盖面积达到50万平方米,在网用户5万多户。

  二、报告期内公司经营情况

  1、公司总体经营情况分析

  2010年随着经济的回暖和复苏,我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击,已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时,我公司也积极推进相关部门的改革,加快经济结构调整和发展方式转变,为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。

  报告期内,我公司在董事会的正确领导下,坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念,严格执行国家互联网行业相关政策,依托公司在2010年成为中信集团全资子公司的良好发展平台,强化内部管理,大力倡导精细化管理,全面实施标准化管理;联合相关行政部门加强网络安全管理,加强内部经营安全管理,保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇,适时调整经营策略,奋力保证开拓宽带行业市场;在重庆宽带行业各种竞争压力加大的情况下,我们完成了年初制定的各项目标任务。

  2、报告期内公司总体经营情况

  报告期内,公司发展态势稳定,资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入万元,较往年增长%;实现利润总额万元,较往年增长%;实现归属总公司的净利润万元,较往年增长%。

  报告期内,公司资产总额为万元,较上年同期增长%。

  3、公司主营业务及经营情况(公司主营业务单一

  本点可以删除)公司属于行业。主要经营(营业执照上面的)主营业务报告期内经营收入情况。

  4、公司未来几年主营业务发展思路

  经过数十年的发展,全球FTTH(光纤到家庭)技术日趋成熟。欧美、亚太、中东等

  地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。光纤

  网络也是人们对网络的期待,未来数年内肯定我国将进入FTTH时代。

  2011年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”,目前我们公司已经从FTTC(光纤到路边)发展到FTTB(光纤到大楼),并且应用了最新的EPON技术,在接下来一年中,我们将全面实现FTTB光纤到大楼,为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方面,我们也将拓展网络覆盖区域,争取2011年实现重庆主城区网络全覆盖;并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级,我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务,同时我们公司将以“更好为新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。

  第三篇:驼业公司经营情况总结报告

  新疆三得利驼业科技有限公司经营情况总结报告

  公司经营情况总结报告

  一、公司基本情况简介

  新疆三得利驼业科技有限公司位于昌吉州木垒县工业园占地面积22500平方米,是一家以生产和销售骆驼乳制品为主的股份制企业。公司是新疆首家也是国内首家通过骆驼乳QS认证的专业生产驼乳,初乳系列产品的企业。法定代表人:江洪海,公司现有职工60多名,其中管理人员12名。公司设有销售部、财务部、采购部、生产部、物流中心。主要经营范围:纯骆驼奶、骆驼奶饮料、驼奶粉、驼初乳粉加工、销售;粉剂食品、硬胶囊食品生产、销售。

  公司以木垒县特色无污染的骆驼养殖基地建设及骆驼奶系列产品深加工为主,公司的液态奶生产线、主要产品为“骆甘霖”酸驼乳,“骆甘霖”番茄红素酸驼乳,“萨阿德特”驼酸乳饮料,驼初乳胶囊等产品,其产品进入疆内国内市场以后,获得了良好的市场反馈和经济效益。公司先后被认定为“国家民贸企业”、“新疆维吾尔自治区产学研联合开发示范基地”、“农业产业化昌吉州重点龙头企业”、“木垒县扶贫龙头企业”、“木垒县民营科技企业”。

  二、2012年公司经营情况

  1、公司总体经营情况分析

  2012年随着经济的回暖和复苏,我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击,已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时,我公司也积极推进相关部门的改革,加快经济结构调整和发展方式转变,坚持“诚信,创新,进取,感恩”理念,严格执行国家食品安全相关政策,依托2012年政府搭建的良好发展平台,同时强化公司内部管理,大力倡导精细化管理,全面实施标准化管理;加强内部经营安全管理,保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握自治区,昌吉州大力发展木垒县的的机遇,适时调整经营策略,奋力开拓骆驼奶行业市场;在乳品行业各种竞争压力加大的情况下,我们完

  1成了年初制定的各项目标任务。

  2、公司销售经营及利润税收增长情况

  2012年公司发展态势稳定,资金利润情况良好。截止目前,公司已在全国十几个省市建立了销售网络,具有新疆特色的“骆甘霖”品牌原生肽酸驼乳、番茄红素酸驼乳、“萨阿德特”驼酸乳产品畅销区内外,在上海,江浙、广东等市场,获得了良好的市场回馈及经济效益;2012年公司实现销售收入1682万元,较往年增长

  46%;实现利税195万元,较往年增长47%;公司资产总额为1406万元,较上年同期增长43%。

  3、项目建设投资情况

  3.1、新疆三得利驼业科技有限公司在开拓全国市场过程中,公司不仅引进先进的加工设备,也着手研发新的产品种类,以提高市场占有率。原有的生产车间不能满足现生产要求,2012年在现生产厂区内扩建低温干燥骆驼奶粉生产线,扩建主要内容如下:按照国家乳制品生产规范,采用能保留骆驼奶配方粉活性物质的低温喷雾干燥生产工艺、及各种适用于热敏性物料的低温浓缩、低温喷雾干燥、自动控制工艺;总投资3500万元,流动资金500万元,固定资产投资3000万元,其中技术设备投资2138万元,购置低温干燥奶粉塔1座,购置低温浓缩、包装成套设备,部分水电、通讯配套设施及车辆;土建投资862万元,扩建5120平方米生产车间;将于2013年6月正式投入生

  产,达产年产骆驼配方粉2000吨,年均销售13949万元,新增利税1281万元。

  3.2、2012年在木垒县建设骆驼生态养殖基地,骆驼生态养殖基地是一个以生态开发为宗旨,集生态养殖、旅游休闲为一体的绿色生态园,将骆驼的养殖与饲草的种植,以及观光休闲集于一体的骆驼生态养殖示范基地,设计母驼存栏3000峰,其中成母驼2000峰,后备母驼1000峰。

  3.3、2013至2018年计划在以木垒骆驼生态养殖基地为中心,充分利用准噶尔盆地荒漠草场资源优势,在准葛尔盆地区域建设9处骆驼生态养殖小区,重点建设80个骆驼奶收奶点,形成5万峰骆驼生态养殖基地,为生产质优价高的有机驼产品,解决龙头加工企业原料危机,提高骆驼单产水平,由分散养殖向集中化模式过渡,使驼奶质量全程受控,为企业规模化经营,骆驼产业化发展打下基础。

  三、技术研究开发情况

  中国现有双峰驼25万峰,其中新疆存栏总数约为16万峰,占全国总数的64%。目前,驼乳作为原生态乳制品,在国内外其丰富、特有食用及药用价值还未得到充分开发,各国对驼乳的研究,均处于起步阶段,如驼乳的生理功效尚不完全明确,与牛乳、羊乳等原料的差异性检验尚无可行的检验方法,上述工作严重制约着驼乳产业的发展。

  公司充分利用木垒哈萨克自治县无污染的传统骆驼养殖的资源优势和科研单位携手合作开发骆驼乳系列特殊营养产品;目前国内外骆驼奶系列产品生产处于起步阶段,国内外驼乳加工技术没有相关标准可依、公司前期在驼乳标准、加工技术等多方面投入了大量研发资金,采用独立研究、联合攻关等多种形式,系统地开展了骆驼乳,初乳生理学功能、所用机理及其产生影响、保健功能、骆驼乳,初乳特殊营养成分的研究、了解其变化规律,为开发不同类型的驼乳制品提供依据。

  新疆的少数民族自制的驼乳制品风味独特,且能助食开胃,对肺结核、消化道溃疡、高血压、糖尿病等均有一定的辅助治疗作用。深受本地消费者的青睐、也令内地游客念念不忘。但是,牧民自制的酸

  驼乳采用自然发酵,菌相复杂,自然发酵酸驼乳加工方法如应用于大规模工业化生产中,难以控制其工艺及品质。公司和新疆大学,江南大学,药科大学等科研单位合作,充分利用自身技术条件结合哈萨克

  族传统的工艺,在新疆自然发酵的酸驼乳制品中筛选优良的益生菌种,截止目前公司已从新疆自然发酵的酸驼乳中分离乳酸菌6株,用于酸驼乳、番茄红素酸驼乳的工业化生产,并确定了生产工艺和关键控制点,且保留了哈萨克牧民传统酸驼乳独特的风味,为生产品质优良的新疆特色驼乳产品奠定了基础,同时填补了国内驼乳系列产品加工的空白。

  四、公司品牌建设情况

  公司自2009年申请“骆甘霖”“萨阿德特”产品商标以来,近年来公司在当地工商部门的指导和帮助下,按照商标使用管理规定,企业在产品经营活动中广泛使用“骆甘霖”“萨阿德特”商标,并利用各种方式进行商标宣传,一经发现假冒侵权情况,企业就派人打假维权,保护自己的知识产权权益。目前“骆甘霖”“萨阿德特”产品在疆内外市场获得了非常好的口碑,产品在打标上、包装上进行统一设计、规划、制作和编号。进一步提高了“骆甘霖”“萨阿德特”商标的知名度,提升了企业的形象,“骆甘霖”“萨阿德特”产品除在报纸和杂志上进行宣传及进行产品展销外,公司还与新疆大学,药科大学合作进行技术交流和产品宣传,大大提高了“骆甘霖”“萨阿德特”商标在国内的知名度。通过宣传和使用“骆甘霖”“萨阿德特”商标,公司“骆甘霖”“萨阿德特”在全国各地用户心中知名度不断提高、市场占有率不断扩大,企业经营效益一直保持良好的增长趋势,并得到社会和广大用户的一致好评和认可。

  为进一步实施名牌战略,扩大公司的知名度,增强市场的竞争力,申请自治区著名商标工作正在审批进行中。

  五、社会效益情况

  目前,在自然放牧条件下,饲养一峰成年母驼,牧民每峰母驼年可增收万元左右(如:一峰成年母驼每天平均产奶1.5千克,产奶期按415天计算,每千克骆驼奶公司合同收购价格22元,成年骆驼平均

  产毛量5千克,每千克毛平均市场价按20元计算,农牧民可获得13795.5元收入,除去人工及饲草费3500元,可获纯收入10195万元)综上所述,公司骆驼乳系列产品深加工可带动新疆骆驼养殖业的发展、有效增加牧民收入。公司2012年成立了木垒县三得利骆驼养殖专业合作社,把分散的团体、个体养驼户联合起来,形成利益共同体,公司以合同形式收购原奶,极大地调动了牧民养驼的积极性,吸纳社会养驼90%以上。在此基础上,公司多处筹措资金,充分利用准噶尔盆地荒漠化草场资源,建立9处骆驼生态养殖小区和80个收奶站,形成优良高产驼群5万多峰。公司拟向每个骆驼自然放牧养殖小区投资建设挤奶厅、服务站,收购储运原奶,并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务,形成龙头企业带动基地、基地连接广大牧民的高速发展模式。公司直接带动当地牧民增养骆驼3000峰,年增加当地牧民收入3000多万元。同时,还将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节,增加近2000人就业机会。

  公司建设以骆驼生态养殖为基础,以市场为导向,以经济利益为中心,发展高产、高效、低耗、无污染无公害的骆驼系列产品。以公司骆驼产品深加工为龙头,三得利骆驼养殖专业合作社为纽带,加大科技支农力度,坚持走持续发展的道路,将骆驼产业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条,进行产业化经营,实现农业生产和农牧民收入持续稳定增长,达到生态、经济和社会三大效益的有机统一,大幅度提高牧民收入,加快牧民脱贫致富奔小康,建设社会主义新农村的步伐,同时解决龙头加工企业原料危机,提高骆驼单产水平,保护日益减少的骆驼资源,把牧民传统的分散养殖向集中化模式过渡,使驼奶质量全程受控,是昌吉州乃至新疆维吾尔自治区加速农业产业化的需要,更是企业实施规模化竞争、快速发展的需要,且具有广阔的市场前景,对发展地方经济、进一步提高山地荒漠,半荒漠草场的利用率,更有效的利用自然资源,保护生态环境,促进具有新疆特色的畜牧业发展具有重要意义。

  公司产品获奖状况:

  2008年“骆甘霖”牌驼初乳胶囊获得自治区特殊营养食品;

  2011年“萨阿德特”牌驼酸乳饮料通过自治区新产品认证;2012年“萨阿德特”牌驼酸乳饮料获得自治区优秀产品奖;公司发展离不开各级政府部门的大力支持和重视,在此感谢昌吉州政府部门对企业的关心和支持,公司一定会以百倍的努力,将新疆这一特色产业做大,做强,为地方区域经济发展做出贡献。

  新疆三得利驼业科技有限公司

  二○一三年一月十七日

  第四篇:E公司公司模拟经营总结报告

  E公司

  公司模拟经营总结报告

  总

  经

  理:

  谢迪

  生产总监:李泰然

  采购总监:

  彭梦颖

  营绡总监:叶俊杰

  财务总监;

  林夕冉

  财务助理:朱圣攀

  2015年4月

  公司模拟经营总结报告

  (一)CEO篇

  “你们的广告战略真是厉害,我们心服口服。”不同于在演练时各个小组间剑拔弩张的气氛,结束后的聚餐上互相赞赏成了主旋律。如同老师所说,公司模拟经营不仅是一个游戏,也更不是真正的企业竞争生存,在这个教室里最后也许有名次的区分,但只要每个小组每个组员都投入其中,每个人都会是收获者。

  第一次第三,第二次第五,从结果角度无疑我们小组的成绩是不断倒退,是我们放松了还是其他小组更拼了?如果硬要找一个理由,我觉得这两个都不那么有说服力,但我们小组的策略实施偏离计划确实有很大的关系。

  作为我们小组的CEO,尽管这个职位有时意味着做事最少,但同时也必将承担着结果失败的责任。落实到实务中,财务总监,生产总监,采购总监,财务助理??小组的每个人都是决策的提出者,而我作为总经理更多的承担了一个说服与被说服的角色。

  对内而言,不同的问题有不同的人才提出策略,这才是一个公司做大做强的必要原则,术业有专攻,这也是erp模拟设立各个职位的意义。公司该主要生产什么,这时候生产总监与采购总监开始提出自己的意见,生产太过快速造成了资金的困境,此时财务总监开始唱唱反调,又到一年末,在财务助理与财务总监开始忙于做账时营销总监则已经开始向财务争取明年的广告预算。5个组员配对5个职务就像5个齿轮,从不同角度给出了公司发展的意见。当财务困乏遭遇销售淡季,此时是孤注一掷投入资本开拓市场还是围点打援保证资金,CEO需要面对来自各个组员的不同意见,从而承担了一个被说服者的角色。有决断力才能不失机会,一旦下了决定CEO此时又承担了一个说服者的角色,说服组员接受决定往往是重中之重。

  对外而言,相较于其他组员,CEO更多的承担了一个观察者的角色,市场状态如何,竞争对手如何,运筹帷幄的往往是早已洞察市场的人,而想要适时作出相对正确的决定就必须要洞悉市场与对手,这点作为我们小组的CEO其实我个人是不够的,回头想想,当时将之视为小人之行确实有乏远谋。

  对竞争对手而言,CEO还承担了一个企业形象的角色,诚信还是虚伪,开放还是闭关,激进还是保守,这些都是一个CEO就能体现出来的企业价值观。在担任e组CEO的期间,尽管其他方面我还有许多欠缺,但就树立诚信与友善开放的企业形象我还是将之放在了工作重点,这体现在市场上与其他企业的诚信合作,也体现在遵守游戏规则上。不管比赛结果如何,但我们企业自以为并无为利益而违反规则或是为利益撕毁与其他企业合作的约定。这是我们小组倡导的价值观,也是我们所践行的价值观。

  公司模拟经营总结报告

  (二)生产总监篇

  在这学期的第六周开始,我们进行了为期两周的ERP沙盘模拟演练课程。课程通过沙盘模拟让我们充分了解了公司管理经营的过程。

  在课程的公司模拟中,我担任的是生产总监一职。该职的主要任务是生产运作、原料采购以及新产品的研发。通过两个星期的任职,我发现生产的运营对于一个企业是非常重要的,甚至能决定一个企业的发展命运。

  在第一轮模拟中,我因为错误估计了形势导致在生产线的更新上过于保守,从而使我们企业的生产力落后,而产能低下又使我们销量不佳。并且我们把一部分精力放在了研发R产品上,导致资金紧张,从而使贷款,贴现接踵而至,浪费了许多资金。我的这些错误操作也导致我们企业的利润一直不高。

  在第二轮的模拟开始我们出了一些状况,犯了许多错误。第一,我们没有按照之前策划的方案进行,而临时选择了一个中庸而保守的方案—主生产C产品,副生产B产品,并生产极少量的R产品。这个方案也是我们企业经营失败的主因之一。第二,在生产线的选择上,我们选择以全自动线为主,辅以一条柔性线做调整应急之用,并保留最初的一条半自动线。这从出发点本是没错的,但是我们错在建造的数量上太激进了。第一年我们就建造了四条全自动,一条柔性线。建造这些昂贵的生产线也使我们在第一年就负下了巨额的债务,并且之后一直被资金的不足所深深困扰。第三,在市场的判断上,我也做出了错误的判断,认为其他企业都应该会主攻R和S产品,从而我们可以在C产品上要风得风,要雨得雨,但事实是有两个企业也是主做C产品的,所以在市场和订单的争夺上我们也是面临了残酷的竞争。可以说,我们企业进入了一片“红海”中厮杀,只能艰难求生,而无法进一步发展。第五,因为我们企业之前的战略计划没有落实,而是临时走一步算一步,所以在资金的运用上出现了许多漏洞,资金链的断裂也让我们不断地贷款,贴现,到最后甚至到了借高利贷和卖产房的地步。这些操作浪费的资金和产生的租金、利息是巨量的。

  总之,虽然最后的成绩不太理想,但是我也从中感悟和学习到了许多一生受用的东西,这才是最重要的。

  1.做事要事先做好长远规划,实施起来才会从容不迫。第二轮模拟虽然我们有做过事先规划,但最后却没有按规划做,导致手忙脚乱,漏洞百出。

  2.知己知彼,方能百战百胜。第二轮模拟中因为我没有事先了解

  其他企业的战略计划,仅凭自己的臆断就制定企业的生产计划,没有找到“蓝海”却在“红海”中挣扎求生。如果能充分了解其他企业的战略,我们就能避开惨烈的竞争获得良好的发展。

  3.社会是残酷的,竞争是激烈的,要有竞争意识。在上ERP之前。我一直以为做企业只要自己闷头苦干就行。但在模拟完之后,我才了解到除了你之外还有许多竞争者要和你瓜分市场这一块大蛋糕。虽然不至于你死我活,但是市场是固定的,别人拿得多了,你就注定拿得少,弱小者不会得到怜悯和施舍。所以要努力提升自身实力,确保自己的生存和发展。

  4.学会合作,不仅是团队内的合作,还有团队之间的合作,实现共赢。团队内的合作是一个企业健康持续发展的保障,而与其他企业合作则能发挥特长,弥补不足,达到共同发展的目标。

  5.细节决定成败。在我看来,我们企业运营失败的很大一个问题是不注重细

  节,决策的时候只考虑到如何发展,却没有关注到由此所产生的花费问题。不够细致的规划所产生的前期过高的设备折旧和维护费、利息、贴现、延期费高的吓人,这也直接拖累我们企业的发展。若能将这些细节的东西都考虑进去,我们的规划会更加完善和合理。

  6.宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。这里我要提一下F组,我们都只看到他们模拟的成绩是最好的,却不知道他们投入的汗水也是最多的。据我所知,他们在企业的策划上花费了3天、15个小时的时间研讨,相比于我们E组的4个小时,他们取得更好的成绩也是理所当然,这是他们挥洒汗水的结果。所以说,天下没有不劳而获的好事,只有刻苦勤奋方能取得成功。

  7.失败乃成功之母。虽然我这次的模拟没有取得好的成绩,但却汲取到了许多经验并懂得了许多道理。相信在以后真正的社会考验之下,我能避免再犯相同的错误并取得成功。

  最后非常感谢两位老师的悉心指导,让我学到了人生中最有趣生动并受益终生的一堂课。

  公司模拟经营总结报告

  (三)财务助理篇

  这两个星期我们学习了ERP沙盘模拟课程。通过对沙盘模拟试验的学习,我们都有了不同程度的提高,以下就是我对于试验阶段的心得。

  ERP对于我们来说是一门十分新鲜又实用的课程。他不但可以让我们实际模拟企业的运营情况,还可以让我们自己做出决策来决定企业的发展方向。可以说ERP就是我们学习管理学生的最好实践课堂。毕竟没有哪个真实的企业会交给一个刚刚毕业的学生来决定其运营方案,企业的发展也是需要有经验的管理者来进行决策的。所以说,ERP给了我们一个实现自己管理梦想,积累经验的平台。

  对于沙盘试验,给我最多体会的就是团队的力量。因为6个人一组,通过之前所学的知识进行计算,再做出企业的发展计划。不论是从生产线的改建,还是原材料的购买数量,以及广告费的投放数量,都是需要大家一起进行讨论决议。因为每一步都对于企业有着至关重要的作用。如果第一期没有进行市场开拓,那么你的企业第二年就不能在更大的市场销售你的产品。所以只有大家一起关注自己的“企业”,一起为它出谋划策,才能真得让它得到收益。通过学习,使我对ERP沙盘模拟有了初步的认识,了解了一些关于企业经营管理方面的知识,把模拟企业运营的关键环节:战略规划,资金筹集,市场营销,产品研发,生产组织,物资采购,设备投资与改造,财务核算与管理等,把企业运营所处的内外部环境抽象为一系列规则,通过企业四年经营,使我们在分析市场,制订战略,营销策划,组织生产,财务管理等一系列的活动中,参悟科学的管理规律,提升管理能力。

  还有一点,我觉得通过实盘模拟,让我们原本书本化的知识形象化。这有助于我们的理解与把握它们,也给今后的软件模拟打下了一个良好的基础。

  ERP的模拟软件模拟性十分的高,但还是有很多的情景没有涉及到。所以我们希望它可以更加全面和贴近真实的市场。让我们能见实到更多的情况,积累到更多的经验。企业经营的最终目标是盈利,其主要途径一是扩大生产,二是控制成本。在ERP模拟中,产品的直接

  成本是固定的,那么扩大销售就是最直接最有效的盈利途径,扩展市场,增大产品市场占有率,研发新产品都可以扩大销售,直接提高企业利润。

  ERP课程的学习强化我们的管理知识,训练管理技能,理论与实践相结合,体会到企业管理的严密性,在市场的残酷竞争中和企业经营风险面前,就像人生的道路一样让我们面临选择,“坚持”与“放弃”可以很容易说出口,但是都需要大的勇气去做,这虽然只有的学习,却不仅教会我们企业的相关知识,也由此上升到人生。“不轻言放弃”应该是我们每个人的信仰,在风浪中搏击,秀出自己的一片美好的天空。

  我还是想真心感谢学院和老师们,感谢你们为我们搭建了这样一个实践地平台。使我们这些没有经验的学生可以足不出校园即可实践自己所学的知识。让我们为今后的工作积累经验,增强我们的自信心。

  公司模拟经营总结报告

  (四)财务总监篇

  经过四天的ERP沙盘模拟演练,我们公司在第一轮模拟中取得了第三名的成绩,而在第二轮模拟中只取得了第五名。在这两轮模拟中,我们有很多不足,为此,我总结了一些经验和教训,并提出了一些建议。

  一、经验

  首先,在制定战略上应该明确,主打哪种产品,复产哪种产品;其次,营销和广告上应该有所结合,要舍得花广告费,努力拿到订单;再者,在生产经营方面,一开始就要安排好生产线,不能改造得太快,要考虑到资金的周转,也不能改造过慢;最后,在财务方面,要充分考虑到未来的资金流是否充足,该贷多少长贷短贷,及时随着战略的调整改变借贷数额,运用规则减少折旧、维护费等费用。

  二、教训

  在经营过程中,我们因为订单的失误,失去了抢夺R产品的机会,以至于我们到后来不得不改变公司的战略,转为主打B和C产品,这使得我们一开始就落后B公司,战略的混乱直接导致了生产线成本和

  费用过高,利润过低。

  三、建议

  在制定公司战略时,可以制定多种备选方案,在了解其他公司的战略及市场的竞争情况后,明确自己的战略;投放的广告费首先要与制定的战略相一致,明确竞争形势,决不浪费一个灰币;生产和销售的产品不宜过多,如果太多,往往广告费投放的费用过高,生产跟不上,两个为宜;贷款一年不宜贷得过多,会增加还贷那年的压力,应分散到几年。

  公司模拟经营总结报告

  (五)营销总监篇

  历时两个周末的ERP模拟落下了帷幕,在这四天里,真的收获了很多,也认识了很多新朋友。

  第一天,怀着比较激动的心情去上课,因为听别人说能选中ERP是一件幸运的事。还有人说,其实就是玩大富翁。这一切都让我很期待。准时到教室,被告知没有教材,所以去打印,打印回来的时候已经是九点多,幸好老师才刚刚开始讲规则,我也不大懂各个职位有什么功能,所以就选了个营销总监。后来老师介绍完规则,我们就进行了第一轮模拟。

  作为营销总监,我所要做的最主要的就是估计市场容量,价格,和别的公司的心理来进行最有效的广告投放。这其实是一件很不容易做的事,在一开始我们做出的决策是主要生产BC产品,因为我意识到四年还是过于短了,后面的产品研发周期和生产线的建设上所花的时间都太长,无法得到盈利。但是考虑到C需要B作为原料,所以我们第一年的广告投放就很保守,几乎没有拿B的订单,这点老师当时还批评过。后面没有读懂规则,没想到第一年,可以租厂房建生产线,这对我们后来的生产造成了极大的影响,和别的组的差距也因此拉大。并且,我们没有意识到市场老大所能到来的优势有这么大,导致到第三年我们公司的情况一致很不理想,且存货很多,生产线也很落后。所以第四年,我们几乎是投入了我们能挤出来的每一M,所幸的是,我们拿下了很大的订单,将存货都卖完了,这才能有第三的成绩。

  有了第一轮的教训,我们第二轮的时候就定位做BCR三种产品,而且努力的抢市场老大,生产线的更新也极其及时,然而,根本没想到别的公司投入的广告能有这么大,这让我们措手不及,所以一开始就让我们陷入了被动。后来,我们也开始投大广告争抢其他区域的老大,可以看到的,后来我们公司没怎么生产R,这是因为别的组的R的生产能力实在是太恐怖了,这样我们没办法拿大订单,因为我们交不出货,所以后来,R几乎没怎么生产。其实到第四年,我们是有点力不从心的,因为在BC的争夺上,B组很强势,而RS我们没办法进入,所以我们采取了与其他公司合作的策略,所以开始投比较宽泛的广告,互相帮忙抢订单,这对我们后面的成长是很有帮助的。然而,六年毕竟比四年长,我们对后两年的市场估计出现了失误,BC的价格实在太低,让我们组都没法接受,所以利润跟不上其他组。最后我们组获得了第五。

  虽然我们第二轮的成绩不理想,甚至还比不上第一轮,但是我们从中得到的是无法比拟的。经过这次ERP模拟,我深刻的意识到商场如战场,没有永恒的朋友,只有永恒的利益。但是,要想获得很好的发展,我们必须以长远的眼光来策划,在这一点上我很佩服F组,他们真的很成功!此外,我也感受到了作为一个团队的那种团结感,非常感谢我们的总裁,我们的财务总监,财务助理,生产总监,采购总监,你们真的很棒,都有自己的看法。希望在以后的日子里,我能把学习到的运用到实践,再一次感谢老师们,小伙伴们!

  公司模拟经营总结报告

  (六)采购总监篇

  两周的ERP沙盘模拟课程结束了,在老师的耐心教导下,我们从对ERP一无所知到能运用相关知识进行ERP沙盘模拟训练,我们每个人都觉得收获良多。

  在第一周的时间里我们先对沙盘学习了其基本原理和基本操作,在老师的带领下物理沙盘我们总共用了一天半的时间进行,并进行了4年的对抗演练,一开始由于不熟悉操作程序,也没有懂得第一年市场老大的重要性,广告投放力度不够也没拿到好的订单,且没有好好分

  析市场需求,生产线也没有及时改造,没有生产线也就意味着生产不出产品,抢不到订单,没有收益,费用难以支付。不过好在第二年订单量增加,终于也把生产线增加了,生产力发展起来了,由于第一轮没有卖出很多B产品,后两年刚好可以作为C产品的原料生产出了数量较多的C产品,订单也以外的拿得比较多,所以第一轮四年模拟拿了第三,这已经是我们预料之外的成绩了。

  在接下来的二轮模拟中,有六年的时间,在CEO的带领下,我们进行了小组会议,主要讨论产品研发和市场开拓还有生产线的投放问题,争取在相同的起点上能最大条件的获益。我们谨记第一轮模拟的失误,想务必在第一年拿下市场龙头,主要研发B产品和R产品,一切就绪,就等第二轮模拟开始。

  由于心急我们第一年抢下了B产品的很多订单,却疏忽了R产品的广告费问题,但由于主打R产品市场的组比较多,且我们生产力不足,由于没有抢到R产品订单,临时把主打产品改为B和C,由于和事先制定的模拟路线不同导致慌了阵脚,订单抢到什么生产什么,没有一个主打产品,和别组相比竞争力明显不足。导致后面几年收益没有明显增加。

  总结这次模拟,我觉得erp模拟中应注意:

  1、首先应该对市场有一个全面的分析,对各项产品的市场需求和价格走势有一个良好的分析。并制定严格的发展计划。

  2、各个成员之间应该严密配合,各司其职才能使团队有效地运作,良好的团队合作是成功的开端。

  3、做好信息的交流工作,对竞争对手的发展状况应该有一个了解,知己知彼才能百战百胜,良好的信息对广告的投放和订单的选择至关重要。

  4、操作时应当稳重,不应操之过急,因为操作较快我们有很多工作没有及时完成,甚至又一次违约现象的发生。

  5、对生产线的设置一定要有良好的计划,良好的生产线是发展的重点,后期会发现订单很多,生产力才是成功发展的关键。

  总结:

  非常感谢有这次机会跟老师们学习这门课程,这应该是大

  学以来最喜欢的一门课程,总是觉得时间过得好快。虽然在最后一轮模拟中我们组没有取得很好的成绩,但是我相信我们组的每一个成员都积极参与了讨论和全身心的投入到了学习中,重要的是过程,是我们在其中学到了什么,我在过程中很快乐这就够了。我相信这次ERP沙盘模拟带给我们的不单单是一场竞技,它让我们学会的团队合作和对企业的认识会伴随我们走向社会成为我们未来成功的关键,我相信细节决定成败,团队合作才是硬道理。

  第五篇:经营总结报告

  ERP沙盘模拟经营总结报告

  首先介绍一下我们的公司的基本情况。我们是E公司,企业口号为“齐心协力,争创佳绩”。我们公司的领导层由五名高层主要领导人,分别由:我担任公司的总裁(CEO),何笑担任营销总监,肖婷担任生产总监,金玲担任财务总监,杨超担任采购总监。

  起先的3年沙盘模拟是在金老师的带领下完成的,前两年大家都一样跟着老师指定的计划进行,第三年是我们各自发挥。开始我们主要是熟悉市场规则与经营流程,后来由CEO带领队员按流程操作。我的职责从此开始,第二天,我们重新开始了4年的经营,第一年,我们主要是购买固定资产、建设生产线、研发产品。在经过了一年的谨慎的试探性的经营,我们完成了经营任务。然后我就开始做财务报表,很快我们组以第一的速度完成的财务报表的平衡,当我送给老师时,我很激动很愉悦,因为这是我第一次在实务中计算报表。

  然后第二年的经营开始了,首先为难我们的就是年初广告费投入的决策。我和营销总监仔细分析了市场前景预测之后填好了广告费投入表。拿到订单以后就独立的开始经营。顺利的生产,完工,交订单,第二年很平淡。在年末,我提出了长贷计划,小组一直同意,然后贷款2千万。可最大的失误就是我没有利用这些钱去购买柔性线这条生产线,产品的出产率不高,白白的交了2M的利息。从而导致二年末所有者权益急剧下降,排在第四。

  进入下午的工作之后,我们稍微调整了状态,虽然比前几年好多了,但是到第四年为止我们还在亏钱,这时我们才觉得其实经营一个

  公司是多么不容易的事。

  在最后一天6年的经营过程中,我们同样遇到了很多的问题,第一个就是我们在第一年的长期贷款贷多了,接下来的几年中我们每年都要支付昂贵的利息,而一部分的现金就闲置在那里。之后我们吸取了教训,把长期贷款改成了短期贷款,这样我们每年支付的利息就少了,不过问题同样来了,我们的现金不够还本付息,只能将我们的厂房卖了,在最后一年的时候才把厂房买回来。总结我们最大的问题就是我们产品销售战略不明确。什么产品在什么市场都想占有一席之地,所以导致我们之后几年的广告费投的很散,产品卖的也很散,利润很薄弱,也做不了市场老大。

  到最后的时候,我们闲置了很多现金,现在想来我们应该在最后把钱都用来买固定资产和建生产线,这样最后合计分数的时候我们可以拿到高一点的分数。

  总的来说,这次ERP模拟训练让我们感受到了团队就是要团结,就像我们的口号说的“齐心协力,共创佳绩”,凭着细致和认真,我们在这一次的ERP模拟训练中,我学到了很多实务知识,把课本的知识应用了一点点,如管理学的竞争能力分析,财务会计的报表,都是第一次在这里应用。这一次实训,我想说的是:很累,很开心,很受益!

  在这次模拟训练中,让我们感受并体会现代企业运作过程,了解企业经营的过程,认知市场、产品和市场的定位,感受生产过程管理,认知财务管理的内容及经营核算。通过这次实训,认识现代企业从销定产的全部流程,了解企业管理中各个环节的活动及功能,感受企业盈利实现过程,初步了解财务报告的各要素以及制作过程等。了解到现代企业运作过程,例如:制造型企业的基本要素;企业竞争市场的激烈程度,以及销售产品的流程及规则;企业生产,采购,库存管理的规则,企业财务管理,资金流动的规则,资金的投入过程,感受经营活动中的资金流动及控制。

  管理一间公司真的很不容易,从资本、资产、损益的来源、企业资源、企业资产与负债和权益的结构,企业经营的利润和成本关系。

  如果我们做错了其中的一个程序,很容易让公司损失,所以要很认真地去做好每一个程序,不可以出现差错。在这次实训,让我们学到了很多的东西,如何管理一间公司,如何让公司赚钱等等这些都很重要。在这次的实训中,让同学们之间加深了友谊,加强了大家的团结性,在学习之余,还加强大家的团结,实训让我们很开心。

篇五:公司经营进展情况汇报

  

  公司经营情况工作总结报告范文

  现代企业的竞争不仅仅是人才的竞争,更是企业经济效益的竞争。只有较高的经济效益才能保障企业在激烈的市场竞争中提高市场竞争力,为企业的健康发展奠定基础。下面是小编为大家整理的关于公司经营情况工作总结,希望对您有所帮助!公司经营情况工作总结1各位领导、同事大家好:

  东简良经营部,是公司早期门市之一。公司领导比较重视,东简良搬家牵涉公司每个人的心。董事长亲临现场,对搬家工作进行指导,并对员工进行了慰问,鼓励全体员工再接再励、克服困难,做好本职工作。魏进强魏总亲自参与搬家工作,对门市的选址、吊罐提出宝贵意见。并经常打电话询问工作进展情况,十分重视搬家工作。要相民要总,魏雪其魏老师不辞劳苦来到门市,对财务工作进行审计,对门市各项工作进行指导,并提出建设性的意见。给予东简良经营部很大帮助,我们感到很温暖,同时也表示感谢。

  请允许我代表东简良全体员工,向支持我们搬家工作的各级领导和各位同仁致于深深的谢意,感谢各位对我们的大力支持和帮助。我们一定不辜负各位领导的厚望,以自已的实际行动向公司交一份满意的答卷!我现在简要汇报一下近期工作情况,一、经营部上半年经营情况

  在董事会的正确领导下,依靠企业员工的智慧和力量,坚持求真务实,埋头苦干的工作作风,强化生产经营管理,发扬艰苦奋斗的创业精神,努力拓宽市场空间和市场占有率。在市场需求滞缓的情况下,上半年累计销售5250/t,同比增长9.6%。累计采购5305/t,同比增长9%。累计销售收入

  3382万元,但经济效益不佳,同期相比有所下降。油脂行业发展总体形势比较严峻,市场总体需求疲软,前景不容乐观。竞争激烈,盈利能力下降。在这样的环境下,我们应该推进精细化管理,降低经营成本,加强风险防范,以客户为导向,以做强做

  大市场份额为目标,争取在下半年实现新的突破,销量、利润稳步增长。

  二、搬家情况简介

  1,现实工作环境介绍

  有于搬家工作比较仓促,时间紧、任务重。一些工作还没有完善,做起来很被动。生产车间、办公楼正在建设中,散油罐吊过来以后,中包装无法正常生产,设备没地方按装,地面是泥土,工作环境很差。为了不影响销量,把损失减少到最低,员工们都是露天工作。三伏天气骄阳似火,烈日曝晒着大地,地面温度高达40度以上。员工们挥汗如雨,身上衣服都被汗水湿透了,也不肯停下手中的工作,衣服阴干以后会有一层白的盐渍。阳光晒到皮肤上都是灼热的,有轻微的红肿疼痛,皮肤晒的黝黑,也毫无怨言。下雨天就像沼泽地,泥泞不堪,稍不留神就会滑到。而员工们却戏称这是我们合益荣公司新时期的长征路,走过去就是灿烂的明天!晴天一身汗,雨天一身泥,这是对我们工作环境的真实的写照。面对恶劣的工作环境,我们员工没有一名退缩,没有一位抱怨。而是积极的投入到工作当中去,想尽一切办法去克服困难,去解决问题,尽职尽责把工作做好。与公司同舟共济,共同渡过难关。充分发扬了主人翁精神和一名合益荣员工应有的品质。在这里我向东简良全体员工说一声:“你们辛苦了。”

  2新厂区介绍

  为了提升公司形象,满足市场需求,适应市场发展,突破自身发展瓶颈。把我们的车间建设成专业化、规模化、基础设施齐全的现代化车间。我们实地考察了多家企业,吸收了同行业的先进经验,并采纳了设备厂商的建议,结合自身的实际情况。设计了自已的多功能车间,集生产(中小包装、软包装、棕油袋)洗桶、仓库为一体。提高了空间利用率,使工艺流程更合理、更科学、更完善。同时也降低了投资成本。目前土建工程已完成,彩钢封顶正在施工中。集办公、住宿为一体的综合性为公楼主体工程已完工。加快基础设施建设,促进度,赶工期,力争早日投产!

  三、以优质服务促进品牌建设

  在市场供需失衡的压力下,价格战此起彼伏。但价格竞争已无法拉开彼此的距离,服务已成为粮油行业脱颖而出的利器。卖产品更多是在卖品牌,而服务是铸就品牌信誉的基石。唯有强化服务意识,提高服务水准,倡导专业服务,周到服务。才能更好的得到市场的认可,得到客户的信赖。才能提高产品的美誉度,才能有利于品牌更好建设。

  四、东简良经营部的发展规划

  新车间落成之后;对我们每个人都是一次新的考验,面对新形势、新工艺,我们都需要去学习去适应。我们要培养自已的学习能力,打造学习团队,提高自身水平,以适应公司较快发展。我们从以下五个方面来促进门市发展。

  1、以散装油为一个业务单元,主要客户对象为食品厂和二级批发商。

  2、中包装全面升级,内在品质和外观形象都有新的提升,在原有客户基础上,发展大型食堂和高档酒店,以提

  升品牌形象。

  3、灌装小包装,走进农贸市场和商超。完善自已的产品体系。

  4、罐容扩建以后,争取为大厂商做中转业务,以增强自已的实力。

  5、开发一些新品种,如一次中包装等,寻求新的利润增长点。做好产品的后继开发工作。

  新门市落成之后,将为东简良经营部的发展注入新的活力。对东简良来说是一个转折点,也是一个新的起点。东简良将以新面貌、新形象屹立于石家庄市场。我们将一如既往的继承和发扬合益荣企业文化,以人为本,天道酬勤。我们将做新时代的开拓者,与时俱进、开拓创新、敢为人先、争创一流。用自已的实际行动为公司、为员工交上一份满意的答卷!公司经营情况工作总结2一、__年上半年工作总结

  (一)善始善终、从严履职,食品安全综合监督一着不让。一是落实责任,督查督办。协助政府制发全市__年食品安全工作意见,以目标

  任务分解形式把食品安全责任落实到各级政府和相关部门。通过召开全市食品安全工作会议、联络员例会等,层层推进食品安全工作。对国家、省、市的工作文件、要求及时传达贯彻到位,做到有布置、有检查、有反馈。二是专项整治,净化市场。组织开展重大节日和世博会期间食品安全、校园周边食品安全、食品安全整顿等专项整治,清查销毁__年问题乳粉原料750千克和含乳ho雪饼532箱(1489.6公斤)。5月份省督查组对我市食品安全整顿工作成效给予了“领导重视、措施有力、目标明确、成效显著”的高度评价。三是统筹协调,当好抓手。严格执行食品综合监管信息和检测信息报告制度,按季度汇总全市种养、生产、流通、消费环节等相关部门执法、检测信息。连续第四年编印《镇江市食品安全状况报告》,加强食品安全法律、法规宣传,普及食品安全知识。巩固食品安全“三网”建设和食品安全示范县创建工作成果,全程指导帮助丹徒区创建省级食品安全示范区,目前该区正在积极迎检中。四是过渡监管,_难题。配合有关部门认真抓好过渡时期餐饮监管工作,上半年全市发放餐饮服务许可证487张。针对食品加工小作坊及保健食品生产与销售安全监管所面临的一些新情况和新问题,及时向省食安委和市政府作出请示,并提出可行性建议。主动走访相关单位,调研餐饮环节、保健食品、化妆品监管现状,学习交流监管经验,初步形成下一阶段餐饮、保化监管的具体设想。

  (二)依法行政、打假治劣,药品安全全程监管扎实有效。一是突出质量认证管理。加强新版gmp相关政策宣传,前期介入企业申报新版gmp认证,监督帮助5家企业顺利通过gmp复认证;健全gsp认证监督管理制度,加大认证前的指导、上报资料的审核以及模拟检查力度,上半年受理gsp认证136家,安排认证113家,配合省局对江苏科诚、康仁公司进行了gsp复认证。二是突出日常监督管理。完成21家药品生产企业的换证材料审核、8个药品和药包材品种注册核查及抽样。开展药品生产企业飞行检查25家次。日常监督检查医疗器械生产企业14家(次),登记不良行为1次。加强对药械经营企业质量负责人在职在岗情况、疫苗以及冷链药品、医疗机构药房、特殊药品等监管。加快城市社区药品“两网”创建步伐,成立由分管副市长任组长、分管

  秘书长、市食药监局局长为副组长、各相关部门分管领导为成员的领导小组,出台《创建城市社区药品“两网”建设示范区工作实施方案》,并两个街道先行开展试点工作,力争京口、润州区第一批通过城市社区药品“两网”建设示范区验收。加强药品不良反应监测,累计上报药品不良反应报告723份,其中新的、严重的报告205份,报告质量评比位列全省第一。三是突出基本药物质量监管。出台《关于加强全市基本药物质量安全监管工作意见》,建立基本药物中标情况报备等制度。完成5家药品生产企业17个基本药物品种的报备、2家企业8个基本药物品种的处方和工艺核查,对4家基本药物配送单位进行了严格检查。四是突出专项整治。联合七部门开展药品安全专项整治,制定专项整治联席会议、督促检查、情况通报、新闻发布、案件督办、信息报送、统计报表、重要案件挂牌督办等制度,扎实推进。结合镇江实际,开展利用互联网等媒体发布虚假广告及通过寄递等渠道销售假药、节日期间药品市场、非药品冒充药品、中成药非法添加药物活性成分、医疗机构在用分子筛制氧设备、虚假药品广告等专项检查活动。上半年累计出动执法人员4385人次,检查涉药械单位1458家次,受理投诉、举报59件,立案查处案件55件,结案65件,涉案物品标值30.96万元。立案查处了某医疗机构制剂室违法配制制剂、某大药房涉嫌出租《许可证》给他人销售假药等重大案件。上半年提请查处违法药品广告涉及的品种数量超__年全年总量。五是突出检验技术支撑。市药检所顺利通过实验室认可第二次监督评审。共完成抽样455批,送样63批,净化检测17批;抽样不合格39批,不合格率8.6%。非标检验取得突破,麝香接骨胶囊薄层高效液相色谱法和化学高效液相色谱两种检验方法、骨筋丸胶囊化学高效液相色谱法两个品种的补充检验方法已经通过省所复核。

  (三)只争朝夕、服务发展,医药产业迅猛发展朝气蓬勃。一是服务重点挂钩医药项目。制定《__年振兴镇江医药产业实施方案》,打造“三大工程”,即:医药经济发展环境优化工程、医药科技创新和产学研对接工程、服务药企招商引资和质量强基工程,对鱼跃、海昌、吉贝尔等总投资14.38亿元的17个重点项目开展挂钩帮扶指导。这一

  做法得到了市委许津荣书记的充分肯定,许书记的批示是:“加快振兴镇江新医药产业正当时、很重要。望能以只争朝夕的精神抓落实”。上半年,局领导先后赴企业开展密集型调研指导

  次,为企业在科技创新、招商引资、项目推进、人才培养等方面排忧解难。截止目前,17个重点项目进展顺利,呈现快速增长态势,如:索普兴大药业“双环铂”完成二期临床试验,即将申领《药品生产许可证》;江苏天晟药业有限公司新建新品研发中心已于4月中旬投入使用;吉贝尔药业投资6000万元的二期工程进入桩基阶段;江苏707公司投资8000万元的中药生产基地即将竣工;江苏鱼跃今年投资4亿元用于项目建设,其中数_射线机已拿到产品注册证,电动轮椅车已通过美国fda、欧盟ce和日本sg认证;海昌隐形眼镜有限公司投资5000万元引进的英国产隐形眼镜生产线和新仓库设施已投入使用;苏南制药投资6000万元的新厂搬迁项目已经启动;等等。二是服务药械企业行政许可。进一步简化审批程序,缩短办理时限,减免收费项目,推行“四零服务”(零收费、零距离指导、零时限办理、零假日服务)和vip服务,实行“一次性”告知、“一站式”服务和“一条龙”审批,全力打造全省同行业“办事效率最高、收费标准最低、服务态度最好”和“党和政府满意、人民群众满意、行政相对人满意”的医药经济发展环境。目前,药品、医疗器械经营企业的行政许可办理时限分别减少为10个和20个,申报材料项目分别减少为14种19项和6种16项,办理环节减少为4个和2个。累计接待各类咨询1070余人次,受理各类办件243件,办结率100%。三是服务创业型城市建设。成立创业帮扶领导小组,明确11个职能处室与丹徒新城管委会11个村(社区)实现点对点结对帮扶。上半年,局领导多次与结对帮扶单位对接帮扶,全局共计有250余人次深入镇村宣传发动,印发创业宣传海报3000余份,举办食品药品创业人员培训班4期,受训人次达400余人次。截止6月底,共帮扶创业基数

  238户,个体工商户188户,私营企业50户,企业注册资金总数7.8亿元,树立创业典型

  2个,综合指标位居丹徒区首位。上半年新增药品零售经营企业81家,增长了7.5%。药品经营销售增长了6.7%。药品批发企业销售4.03亿元,比去年同期增长41.4%。

  (四)效能建设、弘扬文明,食品药品监管事业欣欣向荣。上半年,我们以迎接市人大效能建设评议和省级文明行业创建检查为契机,以开展“打造‘三型’机关、服务跨越发展”主题实践活动为平台,大力加强干部队伍建设,力求实现全局干部职工“精神状态大振奋、工作作风大转变、履职能力大增强、办事效率大提速、服务水平大提高、队伍形象大提升”。一是提升队伍素质。出台《__年干部教育培训计划》,实行“分层次、分级别、多渠道、重实效”培训,通过开展“为谁监管、怎样监管”、“为谁检验、怎样检验”大讨论、优质服务竞赛、读书日、党风廉政教育等活动,全面提升干部职工科学发展的能力、依法行政的能力、创新创优的能力、_难题的能力和勤政廉政的能力。二是开展自查自纠。以“五个不让”为标准(即不让布置的工作在我这里延误、不让需要办理的事项在我这里积压、不让各种差错在我这里出现、不让食品药品监管部门的良好形象在我这里受到损害、不让一起重大食品药品安全事件由于我的疏忽而发生),努力寻找部门或个人在能力素质、工作效能和服务水平等方面的差距,做到边查边纠,边整边改。三是完善规章制度。对建局以来的103项规章制度进行梳理完善,对不适应食品药品监管工作需要、制约食品药品监管事业发展的制度进行修订或废除。截止目前,已废除17条、修订41条、新订10条规章制度。四是加强督查督办。确定了9大类18项重点督查督办事项,实行“一月一督查、一季一通报”,确保各项重点工作落到实处。出台《效能建设绩效考核实施办法》,把改进工作作风、提高行政效能、创优发展环境等工作与部门推优、个人评先等结合起来,与干部职工工作津补贴发放等奖惩措施结合起来,以形成弘扬先进、奋发向上的工作氛围。五是推进文明创建。通过每天在镇江电视台滚动播出食品药品安全消费警示、每半月编印《效能建设简报》、每月印发《食品药品监管简报》以及拍摄专题片、制作宣传画册等强化对外宣传,通过发放征求意见表、开通12345服务热线等加强社会监督,通过开展廉政书画征集、每周“志愿奉献一小时,全民共创文明城”志愿服务行动等丰富创建载体。目前已通过省级文明创建检查验收。六是加快食品药品质量检验检测大楼建设。目前大楼地下部分

  已完成基础梁、承台等施工,平面设计、施工图设计、土建招投标等工作正在有序推进。

  (五)统一思想、因势利导,机构改革职能调整有序推进。一是严守纪律,营造良好改革氛围。坚定不移地遵守机构改革期间政治、财经、人事等各项纪律,加强思想政治工作,干部职工“想干事、能干事、干成事而不出事”的工作氛围已经形成。二是积极沟通,制定“三定方案”。在充分调研和科学论证的基础上,草拟了《镇江市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》、《关于镇江市食品药品监督管理局职能调整内设机构和人员编制情况的说明》,并根据市领导的指示精神和市编办提出的意见不断修改完善,最终获得了市政府的认可通过。同时,7月14日,镇江市餐饮安全监督所正式组建,为下一步履行监管新职能奠定了坚实的基础。三是加强协调,协助基层机构改革。将辖市、区局领导的人事档案移交地方,积极向各辖市、区组织部介绍辖市、区局相关情况。在中编办关于药监系统体制改革紧急通知下达后,多次与市编办及地方协调,建议食药监部门单独设置,保持队伍和人员相对稳定,保证其相对独立依法履行监管职责。目前,丹阳、丹徒、句容市食品药品监管局都明确单独设置。

  二、下半年工作思路

  (一)保持监管职能的稳定交接。按照“三定方案”,推进队伍整合,组建餐饮、保化监管专业队伍。组织餐饮、保化监管法律法规和专业知识培训,提升监督执法水平、管理水平、硬件水平。吸收借鉴餐饮、保化监管成功经验,以专项整治推动工作落实,并在创新监管上多思考、多尝试,探索出一条科学有效的监管之路,努力开创餐饮、保化监管工作新局面。

  (二)保持药品市场的安全可控。严把产品研制关、生产源头关、市场流通关和安全使用关。着重抓好宣贯新gmp,开展品种风险评估、企业诚信评价,高风险、无菌医疗器械产品生产企业监管,基本药物质量监控,注射剂药包材企业gmp试点,规范化检验室创建,城市社区药品“两网”建设,为期两年的药品安全专项整治,虚假广告整治,药械经营企业gsp认证、证后跟踪检查及日常监管等工作,注重监管

  方式的创新,注重监管制度的健全,注重监管效率的提升,注重监管质量的提高,实现药品安全的长治久安。

  (三)保持医药经济的快速增长。加大帮扶力度,继续落实好挂钩帮扶机制,对17个重点项目进展情况实行月度督查机制,在关系到企业发展的政策瓶颈和法律障碍等方面深入研究,提供支持。加大调研力度,深入企业,走访调研,征求意见,现场办公,着力提高在企业一线发现问题、解决问题的能力和效率。加大创业指导力度,落实食品药品行业创业服务指南,宣传创业知识及优惠政策,全面掀起食品药品行业创业新高潮,努力把镇江市打造成沪宁线上食品药品行业投资环境最佳、服务效能最高、投资回报最好、创业增幅最大、消费信心最足的创业型城市。

  (四)保持创先争优的旺盛活力。顺利完成机构改革,根据“三定方案”,整合监管队伍,落实监管责任,为推进全市食药监管事业奠定坚实基础。推进“打造三型机关、服务跨越发展”主题实践活动、人大效能建设评议和创先争优活动,深化文明行业创建,强化督查督办和效能考核,充分调动全局干部职工的主动性和积极性,增强凝聚力、战斗力和创造力,掀起人人争当“科学决策的执行者、效能建设的实践者、公众健康的守护者和医药经济的促进者”的热潮。

  公司经营情况工作总结3一、社区文化建设方面

  1、以"健康丰盛、邻里关爱"为主题,以"邻里守望"为主线组织社区文化活动。举办了业主拔河比赛、网球比赛、健康体质测试、植树节、元宵节、三八妇女节、五月母亲节、六月花季童年月、环保日等活动,增进了邻里间的沟通和交流,增强社区凝聚力。

  2、加强社团建设,成立了万科城篮球队、万科城足球队、社区文化建设。丰富的活动取得良好的效果,受到广大住户的好评。

  3、倡导高雅文化进社区,举行"社区文化与城市生活"讲座,开展读书月活动,评选社区十大藏书家庭,举办摄影展和摄影艺术讲座,组织业主参观深圳画院。

  4、实施关爱老业主计划,与开发商联合举办花城广场大家唱活动,邀请著名民族歌唱家克里木先生到花城献艺;在小区公共区域增加了部分运动设施和儿童娱乐设施;举办了四季花城五周年庆典系列活动,受到业主欢迎。

  5、营造社区文明氛围,倡导文明的生活方式和生活秩序,加强对高空抛物、宠物扰民等不文明行为的劝止。

  二、客户服务方面

  1、开展"深化客户关系年"的主题年系列活动。深化片区管理模式,加强客服事务助理的客户服务和现场巡查的力度,推行顾客访谈计划,推行住户"诤友积分"计划,开展"走进苑内--与住户真诚互动"的活动,增进与住户的沟通,鼓励住户参与社区管理,取得了较好的效果。

  2、开展"实话实说---社区建设大家谈"活动,讨论社区内的高空抛物、乱抛垃圾、犬吠扰邻问题;在各苑架空层张贴"高空抛物"的案例;以展板的形式在一期商业广场和六期微风广场及苑落内宣传消杀知识、消防知识、家庭维修小常识等,取得了良好的宣传效果。

  3、协助业委会制定了花城一至五期全封闭式管理方案并现场组织意见征询活动,顺利对一至五期封闭实施管理,提高小区安防系数。

  4、扩建了"义工巡逻队",联合义工队成员,上门劝止社区的不文明现象,晚上人员进出高峰期间,在小区内进行义务巡逻,提醒住户加强安全防范,形成社区安全"联保"的管理特色。

  5、为解决外围环境问题,自20__年起管理处多次联合小区党总支、居委会、业委会和住户代表共计数百次向政府相关部门反映交通堵塞、交通安全、噪音、空气污染等小区外围环境问题,敦促政府相关部门重视和改进,目前小区外围问题已有改善,请广大住户朋友也积极参与,共同努力。

  A、政府相关部门已在五和南路设置了临时隔离栏,缓解了五和南路塞车的现象;及时跟进交警部门加强对道路交通的管理,及时维修交通信号灯,监督路灯所加强对大道路灯的维修养护。

  B、政府相关部门已审定五和大道改造方案,将在花城小东门外、惠众百货外各修建一座人行天桥,在花城门口增设公交站点,并考虑在天桥设计中增加花城残疾人通道接口问题,原计划在04年中动工。

  近日,经管理处咨询,政府相关部门人员口头答复:因资金问题和拆迁问题,五和南路改造工期暂时延后。管理处、业委会和居委会会继续跟进并及时向广大住户反馈。

  C、关于外围猪棚和烧蘑菇问题:宝安和布吉两镇城管部门已对现场进行了多次清理。布吉"梳理行动"综合办多次到小区内外围现场办公,拆除了花城西外围荔枝

  3林内的违章搭建物。11月下旬,管理处联合业委会和业主代表借助深圳电台"民心桥"栏目向城管局长反映花城外围问题,引起政府主管部门高度重视,于11月下旬全部拆除外围违章建筑。D、学校改制问题,管理处配合业委会、居委会和社区党总支多次召开专题会议,提出把建议学校改制作为解决适龄学生义务教育问题的突破口。并积极向龙岗区教育主管部门和有关方面反映,推动这一建议尽快得以落实。针对广大业主关心的子女入学及小孩享受义务教育权利等问题,四季花城党总支、居委会、业主委员会、管理处及业主代表多次向龙岗区教育局反映情况,并递交了业主要求学校改制的联合签名。龙岗区教育局回复:已形成书面报告向市政府相关部门反映此问题,目前正在等待市政府相关部门的回复。

  三、维修管理方面

  1、随着七期住户装修逐步结束,年初对七期楼道墙面进行翻新;对花城一至七期的电梯轿厢进行了油漆翻新;上半年对已无法维修的一、二期地灯进行更换。

  2、六月份用水、用电高峰期间,安排技术员24小时值班,跟踪小区用水、用电负荷情况,实施节约水电的措施,确保小区设备正常运行,正常供水供电。

  3、完善花城安全设施,进行效果评估,对安全隐患点进行系统、全方位地整改;完善花城安防设备系统功能,结合实际效果,对小区安防设备进行系统、全方位地整改。

  4、为保证小区设备的正常运行,按计划对花城设备进行了年检;为保证生活用水的正常供应,按计划对小区供水管网及阀门进行检修;对小区二次供水水箱进行全面清洗,经质检部门的水质检测,报告结

  果合格;对小区本体防雷接地进行检测,结果合格。

  5、实施老业主关怀计划,对海棠苑、桂花苑、玫瑰苑商铺走廊的吊顶进行了统一翻新更换;对百合、海棠、罗兰苑外墙排水管进行了改造,对四、五期空调百叶进行了翻新等。

  三、安全管理方面

  1、针对四季花城上半年的安全现状,深入调整安全巡逻方案,落实各项安全防范措施,组织便衣人员在苑内外伏击;配合社区警务室,收集汇总出租户资料,对花城的出租户和暂住人口进行了统一清查,并实施动态跟踪和管理;结合花城封闭式管理,重新评估并调整了小区的安全管理方案,加强对进出人员的盘查和登记。

  2、开展现场安全管理系统评估,重新评估和调整智能化安防设施,有效利用探头和门禁系统,强化人防技防物防的相互配合,其中包括岗位设置、北外围增加射灯、加高部分防爬刺、增加防爬网、增设了望岗亭等。

  3、在部分车场岗启用女安全员,与现场安全员配合协作,实施各项车辆管理措施,为顾客提供优质的服务。

  4、每季度组织"安全管理大家谈"活动,每月组织安全员上门检查住户的居家报警器,向广大住户宣传居家防盗方法、消防基础知识和技能、预警信息的处理方法和技巧等,组织苑长、座长、义工队主动参与小区安全巡逻;倡议住户群策群力,共同做好安全防范工作。经营管理方面

  1`、在管理处广泛宣传成本意识,增强员工的成本意识,加强全员的内部成本控制,落实20__年下半年各部门经营责任目标。

  2、下半年落实了六、七期抄表到户,在用电高峰期时增加一台变压器供电,通过与供电所多次对接在变压器开通时免交基本电费。

  3、通过与布吉供电所对接,将电容大的草坪灯电表改造为小容量的电表减少每月支付的基本底度电费。

  4、将花城部分公共用水笼头改造成需专用工具才能开水的笼头,防止公水私用;对清洁和绿化外包方实施用水申请制度,杜绝外包方用水的浪费。

  5、在材料采购方面,增强了采购的计划性并对零星采购实行严格监控,保证采购成本的合理。

  6、7-12月经营收入情况基本较好,收入均超额完成平均预算;截止目前,管理处全年亏损约333万元,其中上半年亏损约133.5万元,下半年亏损约199.5万元。亏损的主要原因

  1、为保障花城良好的治安环境,管理处在上半年调整岗位编制,保安成本比去年同期增加约75万元,其中人工成本增加约58万,更换中心硬盘刻录机增加成本约17万。

  2、随着时间的推移,四季花城绿化保养越发困难,园林绿化保养成本去年下半年成本为35万元,今下半年为51.6万元,增加16.6万元。

  4、随着小区入住年限的增加,公共设施运行费用大幅增加,去年下半年公共设施运行费用约146万元,今下半年为168万元,增加约22万元。原因是电梯保养成本大幅增加,其它零星工程增多。

  五、内务管理方面

  1、加强团队建设,采取竞争上岗形式选拔优秀人才。在5月、11月分别举办了集中竞争上岗活动选拔基层管理骨干,合理做好人才梯队的规划和储备。

  2、积极开展员工"为住户做好事、做实事"的竞赛活动,完善培训和考核体系,开展各班组的业务培训和专业技能大比武活动,评选先进班组、优秀服务明星和专业能手,强化员工的服务意识,提高员工综合服务技能。

  3、注重业务管理,关注现场细节,积极开展"我为品质进一言"活动,深入挖掘现场改善品质的方法,实现资源共享,提升服务质量。

  4、开展户外拓展训练、知识竞赛等形式多样的员工活动,加强员工思想教育,促进员工之间的沟通了解,培养团队协作精神,确保团队的稳定和高效。

  20__年工作思路:

  一、社区文化方面:

  1、关注顾客文化需求,开展形式多样的社区文化建设,丰富住户

  文化生活;2、组建社团联合会,加强社团管理,促进社团良性运作;3、加强社区文明建设,营造健康和睦、文明有序的社区氛围;4、营造社区学习氛围,利用各种资源创建学习型社区。

  二、客户服务方面:

  1、继续深化客户关系,强化客户事务助理的现场品质监督作用,提高投诉处理的及时性和解决程度;2、继续推动义工队成员参与社区管理,调动广大住户参与管理的热情;采用多种途径加大社区不文明行为的管理力度。

  3、继续深化真诚互动、物业管理开放日、社区大家谈等客户服务项目,让业主更多地了解物业管理,增进与住户间的沟通与了解。

  4、继续联合党总支、居委会、业委会走访相关政府主管部门,集中力量敦促政府解决花城外围违章搭建、改变住宅功能、车辆乱停放、商业街乱摆卖、犬吠扰邻等问题。

  5、加强小区内绿化的管理,对小区内老化的植物进行重剪修复处理或更换。继续引进新的技术和工具,采用科学的消杀方法提高小区"四害"消杀效果,为小区住户营造良好的生活环境。

  三、维修服务方面:

  1、从小区的设施、设备节能降耗方面着手,在保证原有设施设备使用功能的前提下,合理评估能源消耗和材料损耗状况,在物业维护和节能降耗方面制定措施并严格执行。

  2、提高家政维修质量和及时性,促进技术员的一专多能,强化礼仪训练,规范操作流程,为住户提供优质、高效的维修服务。

  3、细化分苑责任制,严格执行巡查制度,责任考核到人,确保现场的公共设施设备的完好。

  4、加大对分包方的监督力度,定期对各类设备进行维修保养,定期巡查公共用水用电设备设施,确保正常运转。

  四、安全管理方面:

  1、继续采取周密的安全防范措施,巡查安全员的工作状态,检查智能化防范系统,确保人防技防物防的密切配合,提高安全防范体系

  的稳定性,保障小区住户的安全。

  2、对停车场的管理现状进行深入的调研和分析,规范停车场的秩序,对部分硬件措施进行整改和调整。加强车场岗和现场岗的互动,完善标识系统,加强重点监控和现场指引,持续组织开展义工队和"红领巾小分队"的活动,增强对不文明现象的说服教育。

  3、加强出租屋管理,与派出所、居委会共同排查出租人员,每月开展"将安全送到家"服务活动,定期开展与业主的安全互动活动,以苑落为单位,收集住户对安全管理的意见和建议,广泛开展消防实操演习和居家防盗宣传,提高住户的安全防范意识。

  五、经营管理方面:

  1、持续广泛宣传成本意识,增强员工的成本意识,加强全员的内部成本控制,制定并落实20__年各部门经营责任目标。

  2、继续加强对外包成本的控制力度,在保证清洁、绿化、公共设施外包服务质量的基础上,减少外包成本。

  3、为保持花城高尚住宅的档次,在合理范围内适当减少小区物业管理经营压力,以持续保持优质的服务质量,拟于20__年7月1日对1-4期物业管理费收费标准进行调整。

  公司经营情况工作总结4尊敬的董事长、监事长,各位董事、监事:

  我代表江苏松银投资担保有限公司,向大会作20_年度公司经营情况报告,并请大会审议。

  20_年,是极不平凡的一年,江苏松银投资担保有限公司经受住了历史罕见的重大挑战和考验,在以杨自川同志为核心的董事会的坚强领导下,全体公司员工团结一致、奋力拼搏,战胜各种困难,总体来说,取得了较好成绩。下面对20_年度工作做如下总结:

  一、基本情况

  1、江苏松银担保投资有限公司成立于20_年12月,注册资本9900万元,是江苏省信用再担保体系主办机构,20_年中国人民银行资信评估机构评为“a-”级,中国工商银行信用等级评为“a+”级,在镇江市政府对企业评级中被评为“二星”级企业。是江苏省工商银

  行49家重点合作客户之一,公司遵循政府指导、市场运作,优化服务、便利融资,规范运作、防范风险等原则,主要为镇江市中小企业申请流动资金短期银行贷款提供融资担保服务。

  2、公司目前已与工商银行、镇江农村商业银行签订合作协议,并与中国银行、江苏银行等多家金融机构建立合作关系,本着稳健的原则20_年共为76户中小企业提供了融资担保贷款2.66亿元。

  3、20_年是机遇与挑战并存,江苏省为规范担保公司行业的行为,进行了有序的清理整顿,极大的改善了中小企业的融资环境。于此同时,由于国家宏观调控、央行财政政策、货币政策的调整,以及镇江地区银行在钢贸行业信贷风险的过度集中,鉴于控制风险、分散风险的考虑,各大银行纷纷暂停对钢贸行业的授信、放贷,甚至停止了与钢贸企业有关联担保公司的合作。针对宏观调控政策下钢贸行业的严峻形势,公司积极果断调整应对措施,全力保持公司业务平稳发展,开辟了区别于传统业务范畴的新业务,这里包括业务品种创新、产品结构创新,加大关注商业担保、制造业担保、特别是对非钢贸企业的担保业务,通过各大资源平台培养并形成自己的优质客户群,现有的资源平台包括江苏依林木业工业园区、镇江铭基商贸城、镇江惠龙港物流园等。

  二、经营与管理情况

  1、公司的全部资本金均存在协议银行,没有从事短期投资、发放贷款等监管部门规定不得从事的业务。公司严格按照规定计提各项准备金,已按照当年保费收入的50%提取未到期责任准备金,并按不超过当年年末担保责任余额的1%提取担保赔偿准备金。

  2、三年来公司累计办理担保业务231笔,对外担保总金额12.1亿元,20_年公司对外担保金额2.66亿元,目前公司在保责任余额1.67亿元。担保收费为年费率1.68%。

  3、公司治理情况

  (1)建立健全组织机构,逐步形成董事会领导下的总经理负责制的长效机制,下设业务部、风险部、财务部、办公室等部门。拥有一批会计师、经济师、律师等专业人才,并通过广纳贤能,致力于组建高

  素质高效率的专业融资担保团队。

  (2)今年公司根据江苏省融资性担保公司多个工作指引,建立并健全公司治理结构,完善议事规则、决策程序和内审制度,保持公司治理的有效性。公司建立了以安全性、流动性、合法性、收益性为准则,市场化运作的可持续谨慎经营模式,成立了担保项目评审委员会,规范业务操作程序,专门制定了《评审会制度》、《风险金及责任追究制度》、《关于风险责任承担协议》等一系列关于公司业务发展地方化、多元化的治理制度。

  (3)开启了“业务培训,员工自学、互学”的新模式,公司管理人员先后参加了江苏省融资性担保公司高管学习班、镇江市助理信用管理师学习班、上海复旦大学继续教育。公司业务培训班开班以来,已先后筹划了《计算机基础应用及财务核算基础知识》、《关于银票担保业务的品种介绍与业务流程》、《关于流贷担保业务的品种介绍与业务流程》、《风险评估办法的运用》、《关于个贷担保业务的品种介绍与业务流程》等课程,我们正朝着学习型、团队型公司阔步迈进。

  公司经营情况工作总结5_年上半年,我行在省行领导的正确带领和指导下,坚持以科学发展观为导向,我行各项工作取得了明显的成效,主要做了如下几个方面的工作:

  一、党建深入学习实践科学发展观取得实效

  在上半年工作中,我行党群部在省行党支部的直接领导下,按照党总支部关于深入学习实践科学发展观活动,提出的强化党性树形象,投身企业争先进,与时俱进强素质,开拓创新谋发展的工作要求,紧紧围绕向改革要动力,向创新要活力,向管理要效益的企业工作要求,以抓好党建,促进党建精神文明建设为工作主线,在发挥党支部的战斗堡垒作用、增强员工的意识主题教育、创新企业的思想政治工作、弘扬公司的企业文化,深化文明行业的活动创建,不断提高员工的思想政治素质等方面,为企业的持续、健康、快速发展提供了强大的精神动力和思想保障,二、上半年工作总结

  我行在上半年的工作中,各个部门加强协作,紧密配合,共同打造良好的发展环境,全面落实完成各项任务:

  (一)、上半年财务完成情况

  1-5月份全区累计完成金融业务总收入6863.73万元,完成计划的42.74%,完成率在全省排

  名;其中:银行收入2392.36万元,完成计划的39.15%,比序时进度差2.52%,完成率在全省排

  名;邮政代理收入4471.38万元,完成计划的44.94%,完成率在全省排

  名。

  1-5月份全区累计发生营业支出

  万元,其中:业务及管理费

  万元,营业税金及附加

  万元,资产减值准备

  万元。

  1-5月份全区累计完成利润

  万元,目前还未结算邮银双方的关联交易费用,一类网点中非骨干网点改造费用也未入账,预计改造费用约210万元(7个农村网点)。

  (二)、我行业务状况良好

  上半年,全市实现利差和中间业务收入万元,完成年计划的%,其中利差收入万元,中间业务收入万元,中间业务收入占比为

  %。新增储蓄存款万元,完成年计划的%,公司存款达到万元,完成年计划的%;代理保险业务量达到万元(标准保费),完成年计划的%;发放绿卡张,完成年计划的%;商易通布放台,完成年计划的%;代理基金、国债、理财产品万元,完成年计划的%。

  (三)、以“合规管理年”为契机,相关活动方案得到落实

  二月初我行按照总行及省行要求制定了“合规管理年”活动方案并上报省分行风险合规部,于2月27日我行正式下文成立了“合规管理年”活动领导小组,并将活动的内容及具体要求传达至各单位,同时要求各县支行成立相应的活动领导小组。保证了小额贷款业务合规风险评估、法律事务管理、反洗钱、机构合规评价等活动方案的落实。

  (四)、以提升网络支撑服务能力为目标,着力加强渠道的建设和管理,渠道与科技工作有序开展

  在上半年工作中,我行以加快加快网点改造工作为重点,完成了对洪泽湖路支行的选址、设计、施工等,已于5月29日正式开业,4月份,我们完成了对王官集镇支行营业用房的租赁和设计,目前正在

  施工,拟于6月10日可完工,王官集镇支行新网点设立了自助区、VIP服务区、开放区,配备了客户等待椅,其全新的邮储银行形象必将促进各项金融业务的快速发展。6月份,我们将对大兴镇支行、耿车镇支行、龙河镇支行进行改造,不断提升邮储银行的整体形象。

  (五)、以科学发展观为统领,人力资源工作较好的完成了目标任务

  人力资源工作坚持以科学发展观为导向,坚持以人来本的原则,加强人事管理工作,加强工资管理,合理使用工资总额。每月逐一统计本行人员的收入发放情况并作完整的收入统计,以便省分行下达工资总额或劳务费费用计划时合理的分配和管理。并且依法规范劳务工使用和管理,认真做好劳动保险、劳动保护工作和教育培训、合规管理工作。

  (六)、以案件防控为中心,以现场与非现场检查为抓手,审计工作积极开展

  1.以常规稽查、审计为抓手,监督检查内控制度在全辖的执行情况,保证各项内控制度的有效贯彻落实,上半年我部克服人少,工作量大,责任大的压力,共对储汇网点开展常规检查86次,对重点岗位检查16次,查出问题项,努力完成了规定的检查频次要求,有效地保证各项内控制度的有效贯彻落实。

  2.加强以电子稽查为主要手段的非现场管理措施,延伸稽查工作效用,提高检查有效性。我部继续加强电子稽查、远程监控系统在实际工作中的应用,分工负责,每人每天对辖内网点的操作现场进行远程检查,及时纠正违规操作,对稽查系统预警及时进行核对,上半年共排查电子稽查预警信息条,稽查工作的有效性显著提高。

  3.推进积分管理办法和质量考核办法的应用,提高问题整改力度。积分管理和质量考核双措并举,对问题整改促进作用显而易见,今年以来,我们对于检查出的问题逐一分析和归类,建立专项资料把问题检查、分析、整改、考核、后续检查等全面反映出来。同时对发现的问题一一对照质量考核办法和积分管理办法进行经济考核和积分,由于积分措施相对威慑性更大,给相关责任人的提示作用更明显,上半年,共对人次累计积分。

  4.开展专项审计活动,对重要风险环节、部位和经营管理活动进行合规性审计,及时发现风险,规范管理。上半年,我部围绕“深化案件治理、风险排查、整改考核”的中心开展了多项专项审计活动,如年初开展了公司业务和信贷业务专项审计;“春节、五一”期间资金安全突击检查;开展全区性集中稽查活动和“邮政金融资金安全管理回头看”活动等,通过活动的开展,提高了全行内控管理水平、案件防控水平。

  5.做好与邮政局的工作协调,推动二类网点内控工作的制度执行力建设,共同做好案件防控工作。通过与邮政按月召开联席会议,相互通报上月检查存在问题,分析、解决问题。每月将稽查检查发现二、三类网点存在问题书面提交邮政局,进行落实责任、考核,并将考核结果反馈到审计部。通过我部的推动,全市各县支行也规范和统一了做法,保证了全辖工作的整体效果。

  6.加强审计队伍建设,提升审计人员业务素质,尽快适应新体制下的审计工作,将审计工作对象由负债类业务经营管理逐渐向全业务,全岗位的转型。今年以来,我部不断加大对公司、信贷等新业务的介入程度,及时了解流程、风险点、操作要点及岗位设置等情况,为做好相关业务的审计工作,安排了全市审计人员系统性学习公司、信贷业务,不断深入了解,为新业务的快速发展保驾护航。

  (七)、信贷业务稳步提高

  在做好原有存单质押贷款、小额贷款业务的基础上,顺利开办商务贷款业务,积极筹备开办二手房抵押贷款业务,今年以来,我行大力发展小额贷款、商务贷款业务,1-5月份,我行累计发放各类贷款笔,金额亿元,截至5月30日,贷款结余笔,金额亿元,比年初增加亿元,增幅为

  %。各项贷款业务详细情况如下:小额贷款结余笔,金额万元,比年初增加万元;商务贷款结余笔,金额万元,比年初增加万元;存单质押贷款结余笔,金额万元,比年初减少万元。共有各类逾期贷款

  2万元,逾期率为

  %,不良贷款万元,不良率

  %。积极办理同业存款业务。为大力支持地方经济建设,今年以来,我行积极发展同业存款业务。通过主动和各兄弟银行联系,了解他们的资金需求情况,互相加强沟

  通,及时通报最新价格,到目前为止,已和市农发行成功办理1亿元同业存款业务,和市农行成功办理3亿元同业存款业务,实现我行同业存款业务零的突破。积极筹备开办二手房贷款业务。二手房贷款是客户在购买二手房时以房产作抵押向我行申请的贷款,贷款利率低于国家基准利率。此项业务正在申报中。

  三、上半年工作存在问题

  1.公司业务客户经理队伍不强,公司业务发展缓慢

  目前公司业务客户经理队伍存在人员较少的困难,在县支行基本未设专职的客户经理队伍,公司业务过分倚重财政等大客户,业务流失的风险较大,公司业务发展缓慢。

  2.高端客户分层管理仍处于起步阶段

  上半年,对高端客户管理分层管理仍处于起步阶段,对VIP客户差异化服务还未付诸实施,对高端客户的分析、营销工作还需进一步加强。

  3.产品经理的策划经营能力还需进一步提高

  市县行的营销体系建设,产品经理是一个很重要的环节,但目前产品经理的经营能力还比较薄弱,在县行大多未设专职的产品经理。

  4.存在计算机网络安全问题

  四、下半年工作计划

  1.以客户经理队伍为抓手,发展公司业务

  2.以能力建设为抓手,推进二级支行能力建设

  3.以提升产品经理能力为抓手,提升综合业务部的支撑能力

  4.进一步增设小额贷款营业网点,加快小额贷款业务发展

  1-5月份,市行已增设4个小额贷款营业部。下半年,计划在全辖所有农村一类支行和部份二类支行增设小额贷款营业部8-12个,使小额贷款营业部的辐射半径从现在的30公里减小到10公里,加强对农村市场的开发深度,促使我行小额贷款业务快速发展,尽早形成规模。

  5.大力发展商务贷款业务。我行商务贷款业务自1月份开办以来,总体取得了较快的发展,但市县行之间发展情况不均衡,县行速度相对较慢。下半年,要进一步加大商务贷款的宣传力度、时限管理,做

  大做强这项业务。

  6.积极开办二手房贷款业务。向省行争取早日试点开办,在初步试点成功的基础上,尽快在全区范围内全面开办。

  7.加强信贷业务风险控制

  为切实控制信贷业务的风险,将进一步健全业务制度、规范操作流程,要求每一名信贷人员都能按规定办理业务,提高全体信贷人员的风险意识。一旦有违规行为,严肃处理,用严格、明确的制度来管理每一名员工。

  8.创新思维,大胆探索干部选拔新机制

  进一步加大人事制度改革的力度,针对我分行实际,不断探索适合我行长远发展的新的用人机制,突破选人用人模式,按照建立现代企业制度要求,把人才作为一种战略资源,进一步激发企业发展活力。坚持实事求是,不断探索和实践符合现代金融业制度要求的干部考核新方法,建立更加系统、科学民主的考核体系,打破身份、单位界限选拔人才,将综合能力突出,熟悉银行业市场,善于经营的管理人才不断充实到基层领导岗位上来,切实加强了基层领导班子队伍的能力。

篇六:公司经营进展情况汇报

  

  公司经营情况汇报(推荐5篇)

  第一篇:公司经营情况汇报

  路桥公司2002经营情况汇报

  路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元,年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

  2002年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。

  一、经营现状及年度经营成果预测

  (一)目前经营状况

  1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

  (1)实现目标利润1872万元;

  (2)上交资产收益1495万元;

  (3)对外创收13865万元;

  (4)上缴上级管理费160万元;

  (5)计提折旧2248万元。

  2、经营指标完成情况

  为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定2002年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元,其中:油田内部2亿元,外部1.5亿元;其它营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》,进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩

  考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

  截至9月25日,各项指标完成情况如下:

  (1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,油田外部项目11项。工作量5.3亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约2.2亿元。

  (2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。

  (3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。

  (4)成本支出29203.4万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出29355.4万元。其中:

  ——上级管理费为0;

  ——上交资产收益为0;

  ——计提折旧1809.3万元,完成合同指标的80%。

  (5)累计盈余为-1206.4万元。

  (二)年度经营指标完成情况预测

  从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了1.4亿元,但是距年度计划目标仍差6000多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产值3.3亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:

  (1)预计全年完成工程产值3.2亿元,完成年计划的91%。其中

  油田内部1.5亿元,为年计划的75%,油田外部1.7亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。

  (2)预计实现营业收入3.3亿元,完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入1000万元。

  (3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)

  需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为770万元。

  1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160万元,资产收益770万元),则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元,目前已实现营业收入28149万元,即10-12月份将实现营业收入4851万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160万元、资产收益770万元,实现净利润377万元),则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

  (三)经营管理中面临的问题

  1、工作量落实方面

  年初,公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元,外部1.5亿元。目前已落实89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势,但工程收益率相对较低,影响公司的创效能力。

  2、关联交易方面

  一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路面5万平方米,只落实给我们1.5万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来

  找我们的队伍去帮忙,对此,我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数不合理,合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并且手续繁琐,时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅,往往活干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

  3、生产组织方面

  油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多,增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行。

  4、资金周转方面

  截至目前,应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元,三年以上存货268万元,不良资产729万元,总计5810万元;工程款挂帐17083万元,营运资金缺口8000万元,严重影响公司资金周转能力。同时,部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定,甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款,但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工,全年增加利息支出约1000多万元。

  5、固定成本支出过高

  一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元,本年应分摊820万元,上半年已进成本410万元;二是新增市场化用工417人,增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足,全年予计支出采暖费2300万元,但预算取费仅900万元,差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万;劝阻各类上访活动增加费用55万元。),致使今年固定费用较上年大幅度提高,加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有

  3000万元的缺口,给全面完成合同指标增加了难度。

  二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

  今年3月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作当作重点,积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”,更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给企业带来的严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则,但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

  1、新增市场化用工417人,组织招工费用以及用工人

  员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;(按半年计算)

  2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”,共计支出

  56万元,其中主要包括:成立服务中心费用12万元,房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;

  3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力140天、2220人次,出警值勤车辆390台次,每天工作十几个小时,各项费用达44万元。

  4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络,我们在四个区域,配置了92人实施监控,并相应配备了部分必要的监控设备和器具,费用支出11万元。

  三、合同管理工作情况

  公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时,我们结合生产经营活动的实际,按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求,严格把住“审查、签订、履约”三关,实现合同全过程管理。按照公司QHSE体系标准的规定,合同签订前,由合同主管部门负责组织合同评审。拟订的合同条款,必须由相关的责任部门审查确认其合理性、可行性,最终由公司主管领导批准签订。对合同履约过程的监督控制,在不断提高履约质量的同时,我们还主动向合同对方征求意见,建立了《用户满意度调查记录》,及时掌握履约状况,强化履约意识,增强履约能力。

  庆局经发[2002]5号文件《关于实行全局合同网上监督管理的规定》,提出了标准更高、科学性更强、规范化更强的工作要求,使我们的合同管理水平得以大幅度提高。今年以来,我们签订的30多项合同,都实现了微机化管理,做到了合同及时上网,实现了与上级业务部门的网络沟通。特别是公司进行了经营模式调整,将原多种经营开发公司和农工商公司合并后成立第七分公司,并纳入主体单位实施管理,使我们的合同管理工作更加系统化、规范化。

  目前,我们正针对大部分施工项目陆续竣工的实际,认真做好合同管理的基础工作,及时进行合同履约情况审查,及时清理失效合同,已经建立了完整性和系统性的管理台帐,下一步还将进步完善合同管理制度,通过制度约束和跟踪监督的有机结合,建立良好的合同管理体系。

  四、“成本效益年”活动验收的准备工作情况

  根据庆局经财联发[2002]3号文件精神,公司党政领导及各级干部职工对此项工作给予了高度重视。主要领导亲自组织召开了关于落实“成本效益年”检查验收工作的专题会议,并作出了“全员重视、全员落实,全方位自查、全方位总结”的具体要求,责承机关经营法规部、财务财产部主责推进和落实该项工作。

  为了做到周密安排、协调运做、统筹兼顾,我们按照局里的统一部署,结合本单位实际,专门制订和下发了《关于落实“成本效益年”活动检查验收工作的安排》文件。文件中对如何搞好这次“成本效益年”活动检查验收工作作出了具体安排和要求。

  目前,公司已经成立了党政主要领导亲自挂帅的活动检查验收组织,并确定一名副经理全面主抓该项工作。同时还抽调了工作经验丰富的业务骨干人员,具体负责自查自检活动的日常运行。在自查自检阶段,我们准备把活动的重心放在了对照标准,查找差距方面。要将目前经营水平与成本大调研的社会平均水平进行比较,要对照本单位

  制订的降本指标和降耗措施检验指标的落实和措施的落实效果。通过比较,找出成本管理水平的差距,发现成本控制的薄弱环节,并以这种薄弱环节为切入点,针对性的研究制订整改措施及方案,并建立运行计划,把问题解决在自查自检阶段。

  材料、设备、人工三项费用是我们成本构成的主要部分。因此,我们重点要对材料、设备、人工三大费用的使用情况实施自检自查。一要开展“六查”活动(一查油材料流没流失;二查设备多没多雇;三查路单多没多签;四查返工活多没多干;五查民工多没多雇;六查钱多没多花),实行“十不准”责任追究(不准分包工程,损公肥私;不准挂靠经营,假公济私;不准高价采购,收受回扣;不准公私兼顾,为己铺路;不准私雇设备,只顾局部;不准私购设备,擅自做主;不准虚列产值,虚报瞒报;不准多签费用,失职渎职;不准以车抵债,低值高顶;不准帐外有帐,私设金库)和“一二一”监督制约工程(对损害公司利益私自卖油卖料卖配件的,待岗一年、二倍罚款、对举报者奖励一千元),紧紧控制住决定成本高低的关键环节。截止目前统计调查,全公司年初计划降低成本1000万元,而仅是通过原材料招标采购、劳务用工招标进厂等具体办法,就节约资金600多万元。

  制约企业经营成本的要素是多方面的,我们将在这次“成本效益年”活动检查验收工作中,按照本公司制定的8个方面(一是项目管理方面;二是物资管理方面;三是合同管理方面;四是整顿规范多种经营企业方面;五是成本费用支出方面;六是资产盘活方面;七是开展技术创新方面;八是市场开发方面)的降本增效措施,逐项检查推进和落实结果,抓好典型和样板,推广成功经验,同时吸取经验,克服不足,做好迎接局“成本效益年”检查验收的准备工作,更好地通过“成本效益年”活动提高企业成本管理水平。五、三季度企业经营分析工作的准备情况

  按照局经营法规部和基建集团的部署,结合“成本效益年”活动开展情况,我们根据公司部门职能分工,对2002年三季度企业经营分析工作按照三个体系划分,进行详细分析,具体安排如下:

  (一)经营财务指标体系

  1、生产协调部:产值计划完成情况分析:列示所有工程项目的工作量、工程量、完成比例,并与公司总体施工计划比较,分析工程进度提前或滞后的原因,并制定相应的措施;以及通讯费使用情况分析。

  2、经营法规部:工程合同签订情况分析;关联交易协议执行情况分析。

  3、财务资产部:主体经济效益情况分析;成本分析,重点分析人工费、材料费、机械费支出占完成产值的比例,并与上年支出比例和预算比较,详细分析节超的原因,制定整改措施;工程回款率(资金回收率、外欠款情况)分析;机关管理费支出情况分析;设备修理费支出情况分析;设备状态与利用情况分析。

  3、人力资源部:劳动力总量控制情况分析;外雇工人工费使用情况分析;劳务用工情况分析;全员劳动生产率完成情况分析。

  (二)专业指标体系

  技术质量部:工程质量情况分析,包括单位工程合格率、单位工程优良率、产品综合优良率分析;改进服务、降低成本、当好乙方等方面取得的经验与存在的不足的分析。

  (三)辅助指标体系

  1、市场开发部:内外部市场施工产值落实情况分析;对外创收指标完成情况分析;内外部市场占有份额分析,以及在市场定位、市场细分、信息收集、项目跟踪、招投标及效益情况分析。

  2、安全环保部:安全指标和环保情况分析。

  通过全面的企业经营分析工作,及时了解生产经营的实际动态,全面掌握经营指标的完成情况;及时发现生产经营各环节存在的问题和不足,便于有关部门及时采取措施加以解决;充分挖掘企业的内部潜力,优化企业内部资源配置;提高企业的管理基础工作水平,把进一步强化企业经营管理落到实处。

  尽管面临着油田道路投资锐减、外部开发项目利润率低、周转资金短缺等诸多难题,但有管理局和集团各级领导的关心和支持,有我们自身不懈的努力,还是有信心完成各项责任指标的。汇报中提到的很多具体问题,是我们在生产经营过程中亲身接触和体会到的,希望

  上级领导能够理解和支持解决,有不当之处,肯请指正。

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  第二篇:公司经营思路汇报材料

  2010年,是四方公司自成立以来经营总量大幅度提升的一年,也是公司内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。一年来,在集团公司的正确领导下,在公司经营团队的通力合作下,经过全体员工的艰苦奋战,四方公司以卓越的经营业绩迎来了新的一年。超额完成了年初董事会决议确定的各项经营指标,将公司跳跃式发展的速度和高度推向了一个高潮。

  一、2010年经营工作总体评价

  1、生产经营成绩斐然

  由以上数据可以看出,2010年经济总量和经济规模呈现出高速递增的运营态势,公司的经济实力明显增强,为四方公司进一步的发展奠定了良好的经济基础。

  2、产品订货业绩突出。2010年,公司根据市场行情的变化,及时调整了主攻方向和营销策略,将新能源市场作为主攻方向,完善了经销信息网络体系。截止2010年11月底完成产品订货5.49亿元,预计全年完成产品订货5.6亿元。

  3、产品研发成效显著。公司为了走差异化可持续发展之路,提高公司的核心竞争力,2010年初成立了新产品专项研发小组积极开发新产品,其中氯化氢反应器、三氯氢硅反应器的研制成功标志着四方公司的研发能力迈上了一个崭新的台阶。

  4、技术创新成绩突显。一是通过气化炉的生产制造掌握了大型压力容器的内壁堆焊技术;二是引进了塔内件设计技术,优化了公司的产品结构;三是引进了惠杰软件,使公司设计制图效率提高了50%。

  5、人才引进初具规模。公司2010年持续引进大专以上学历人员30名,引进大专实训生65名,引进委培技校生111名。近几年累计引进的大专以上学历人员占员工总数的37.5%,使公司的人力资源结构向年轻化、知识化和高学历层次迈进。

  6、教育培训新颖扎实。2010年,公司继续多渠道、多层次的开

  展教育培训工作,累计投资165万元,培训354人次,开办内、外培训班54期,有110名员工分别取得了多项焊接资格证,有10人分别取得了一、二级探伤资格证,有1人取得了三级射线探伤资格证。

  7、产品质量稳步提升。2010年公司集中精力解决产品质量方面存在的重点问题。一是在生产单位抓工序质量控制;二是重建生产现场技术服务支持体系;三是重建质量(重大)问题工作流程。

  8、节能降耗再创佳绩。2010年经过全体员工的共同努力,节能降耗工作取得了一定的实效,节约了资金,减少了材料浪费和动能的跑、冒、滴、漏现象。全年电、水、天然气消耗量分别为1335240度、23578吨、556609m3,电、水的环比年均产值比分别下降了52.1%、28.6%,天然气消耗量增加的主要原因是加热炉的投产使用。

  9、设备管理、定置管理和安全文明生产稳步推进。2010年在重新完善设备管理、定置管理和安全文明生产实施细则的基础上,大力推行设备管理和6s管理,使公司的基础管理向规范化、标准化迈进。

  二、经营形势分析

  1、国内装备制造业现状

  近年来,我国装备制造业发展较快,年均增长速度为17.6%左右。但我们可以看到,国内装备制造业的劳动生产率和工业增加值率、新技术新产品的研发能力等仍然远远落后于世界发达国家;在产业结构上仍然以劳动密集型为主,且企业集中度低,大型骨干企业少。

  2010年受到世界金融危机的影响,装备制造业发展速度减缓,部分行业萎缩,如煤化工行业目前国家发改委仅批准神华煤直接液化项目和宁煤间接液化项目,其余煤制油项目暂停实施,面临行业萎缩的风险;炼化行业市场需求急剧萎缩;因此,许多装备制造企业面临订单少、利润低、货款回收难度大等困难,甚至出现亏损、减产、裁员现象。但部分行业仍有较大的发展空间,如多晶硅行业和核电行业近几年发展迅猛,发展前景看好,金融危机对其影响程度相对较小,因此,可以说是机遇与风险并存。

  2、四方公司发展中的利弊分析

  (1)有利因素

  ①钢铁行业的不景气导致不锈钢材料的降价,有利于公司进一步降低生产成本,扩大利润空间;

  ②2010年良好的经济运行态势为公司的进一步发展提供了坚实的经济基础;

  ③2010年,公司投资1964万元购置、新建了一批关键设备,已全部投入运行,增强了企业核心竞争力。

  ④引进了大量的人才,他们在技术、管理、生产岗位上发挥着主力军的作用。

  ⑤新产品研发、新技术应用能力突显,各项管理日益规范化。

  ⑥已经为2010年储备了2.5亿元的订单。

  (2)不利因素

  ①生产场地狭小,公司生产规模和发展速度受到限制;

  ②随着国内装备制造业的需求减小以及部分企业转型等,将会导致产品订货形势严峻,甚至现有订单有遭遇暂缓、撤单的风险。

  ③由于总量膨胀式的扩张,公司的资金链紧张、货款回收难度增大,资产负债率较高。

  ④部分设备陈旧,使用年限过长,装备能力尚需加强。

  ⑤产品质量仍然需要进一步提高。

  ⑥员工整体素质有待进一步提高,特别是青年员工的职业技能和职业素养与当前公司快速发展的形势不相适应;

  ⑦公司基础管理薄弱,管理工作粗放等。

  根据以上的经营形势分析,结合公司的发展现状,我们提出用3-5年的时间来实现从根本上提升品质的构想。这就要求我们进一步明确发展目标,进一步创新发展理念,进一步转变发展方式,把持续改进、求真务实的思路贯穿于公司的整体工作之中。

  第三篇:公司经营思路汇报材料(精)(推荐)

  公司经营思路汇报材料

  201X年,是四方公司自成立以来经营总量大幅度提升的一年,也是公司内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。一年来,在集团公司的正确领导下,在公司经营团队的通力合作下,经过全体员工的艰

  苦奋战,四方公司以卓越的经营业绩迎来了新的一年。超额完成了年初董事会决议确定的各项经营指标,将公司跳跃式发展的速度和高度推向了一个高潮。

  一、201X年经营工作总体评价

  1、生产经营成绩斐然

  由以上数据可以看出,201X年经济总量和经济规模呈现出高速递增的运营态势,公司的经济实力明显增强,为四方公司进一步的发展奠定了良好的经济基础。

  2、产品订货业绩突出。201X年,公司根据市场行情的变化,及时调整了主攻方向和营销策略,将新能源市场作为主攻方向,完善了经销信息网络体系。截止201X年11月底完成产品订货5.49亿元,预计全年完成产品订货5.6亿元。

  3、产品研发成效显著。公司为了走差异化可持续发展之路,提高公司的核心竞争力,201X年初成立了新产品专项研发小组1积极开发新产品,其中氯化氢反应器、三氯氢硅反应器的研制成功标志着四方公司的研发能力迈上了一个崭新的台阶。

  4、技术创新成绩突显。一是通过气化炉的生产制造掌握了大型压力容器的内壁堆焊技术;二是引进了塔内件设计技术,优化了公司的产品结构;三是引进了惠杰软件,使公司设计制图效率提高了50%。

  5、人才引进初具规模。公司201X年持续引进大专以上学历人员30名,引进大专实训生65名,引进委培技校生111名。近几年累计引进的大专以上学历人员占员工总数的37.5%,使公司的人力资源结构向年轻化、知识化和高学历层次迈进。

  6、教育培训新颖扎实。201X年,公司继续多渠道、多层次的开展教育培训工作,累计投资165万元,培训354人次,开办内、外培训班54期,有110名员工分别取得了多项焊接资格证,有10人分别取得了一、二级探伤资格证,有1人取得了三级射线探伤资格证。

  7、产品质量稳步提升。201X年公司集中精力解决产品质量方面存在的重点问题。一是在生产单位抓工序质量控制;二是重建生产现场技术服务支持体系;三是重建质量(重大)问题工作流程。

  8、节能降耗再创佳绩。201X年经过全体员工的共同努力,节能降耗工作取得了一定的实效,节约了资金,减少了材料浪费和动能的跑、冒、滴、漏现象。全年电、水、天然气消耗量分别为1335240度、23578吨、556609m3,电、水的环比年均产值比分别下降了52.1%、28.6%,天然气消耗量增加的主要原因是加热炉的投产使用。

  9、设备管理、定置管理和安全文明生产稳步推进。201X年在重新完善设备管理、定置管理和安全文明生产实施细则的基础上,大力推行设备管理和6s管理,使公司的基础管理向规范化、标准化迈进。

  二、经营形势分析

  1、国内装备制造业现状

  近年来,我国装备制造业发展较快,年均增长速度为17.6%左右。但我们可以看到,国内装备制造业的劳动生产率和工业增加值率、新技术新产品的研发能力等仍然远远落后于世界发达国家;在产业结构上仍然以劳动密集型为主,且企业集中度低,大型骨干企业少。

  201X年受到世界金融危机的影响,装备制造业发展速度减缓,部分行业萎缩,如煤化工行业目前国家发改委仅批准神华煤直接液化项目和宁煤间接液化项目,其余煤制油项目暂停实施,面临行业萎缩的风险;炼化行业市场需求急剧萎缩;因此,许多装备制造企业面临订单少、利润低、货款回收难度大等困难,甚至出现亏损、减产、裁员现象。但部分行业仍有较大的发展空间,如多晶硅行业和核电行业近几年发展迅猛,发展前景看好,金融危机对其影响程度相对较小,因此,可以说是机遇与风险并存。

  2、四方公司发展中的利弊分析(1)有利因素

  ①钢铁行业的不景气导致不锈钢材料的降价,有利于公司进一步降低生产成本,扩大利润空间;

  ②201X年良好的经济运行态势为公司的进一步发展提供了坚实的经济基础;

  ③201X年,公司投资1964万元购置、新建了一批关键设备,已全部投入运行,增强了企业核心竞争力。

  ④引进了大量的人才,他们在技术、管理、生产岗位上发挥着主

  力军的作用。

  ⑤新产品研发、新技术应用能力突显,各项管理日益规范化。⑥已经为201X年储备了2.5亿元的订单。(2)不利因素

  ①生产场地狭小,公司生产规模和发展速度受到限制;

  ②随着国内装备制造业的需求减小以及部分企业转型等,将会导致产品订货形势严峻,甚至现有订单有遭遇暂缓、撤单的风险。

  ③由于总量膨胀式的扩张,公司的资金链紧张、货款回收难度增大,资产负债率较高。

  ④部分设备陈旧,使用年限过长,装备能力尚需加强。⑤产品质量仍然需要进一步提高。

  ⑥员工整体素质有待进一步提高,特别是青年员工的职业技能和职业素养与当前公司快速发展的形势不相适应;

  ⑦公司基础管理薄弱,管理工作粗放等。

  根据以上的经营形势分析,结合公司的发展现状,我们提出用3-5年的时间来实现从根本上提升品质的构想。这就要求我们进一步明确发展目标,进一步创新发展理念,进一步转变发展方式,把持续改进、求真务实的思路贯穿于公司的整体工作之中。

  201X年,对于我们来说是机遇与挑战并存、动力与压力并存,因此,我们要坚持可持续发展的企业经营战略,逐步拓展市场,加快产品研发、技术创新和管理创新的步伐,加强基础管

  理工作,实现经济总量与经营规模平稳较快发展。

  三、201X年工作思路、奋斗目标与工作重点

  201X年,公司的总体工作思路是:总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进,努力实现经营总量平稳较快发展。整体规划,就是要求我们高瞻远瞩,从全局、大局和长远的角度出发,来谋划公司未来的发展方向,在未来的3—5年内,我们要完成公司品质的提升,以一流的资源、一流的员工、一流的管理来实现一流的产品和卓越的品质。

  分步实施,就是将公司的整体规划分割成若干个步骤,脚踏实地,一步一个脚印的将各项计划付诸实施,最终实现公司可持续发展的目标。

  重点突破,就是将公司在发展过程中遭遇的重大难题进行专项调研论证,群策群力,制定切实可行的解决方案,组织相关人员攻克难关。

  循序渐进,就是要求我们根据既定的目标,谦虚谨慎,戒骄戒躁,求真务实,持续改进,用自己突出的工作业绩来实现公司品质的提升。

  根据上述工作思路,201X年公司的奋斗目标是:

  1、工业总产值:亿元;

  2、销售收入:亿元;

  3、利润总额:万元;

  依据上述奋斗目标,201X年我们要重点抓好以下工作:

  1、巩固开拓市场,创造一流营销业绩。201X年订货形势比较严峻,因此我们要更加努力,抓住机遇,乘势而上,为四方发展源源不断地提供市场资源支持和产业支撑。一是要巩固已有的设计院和工程公司的合作关系;二是要巩固重点企业、重点区域已经确立的良好关系,做好回访和售后服务工作,建立长久合作机制,为经销的长远战略实施奠定坚实的基础;三是要适时调整营销策略和主攻方向,坚持走差异化的发展战略之路,主动出击,抢占先机,努力开拓新市场,不断向生产制造高端、精密压力容器方向发展和延伸,为公司不断取得一流的经营业绩创造有利的物质基础和外部条件。

  2、调整组织架构,优化再造工作流程。一是重新设立以计划引领为中枢的组织架构。二是以“重点工作”为对象,重新界定各单位、各部门的工作职能,编制工作流程。三是以新编的工作流程为依据,重新制定绩效考核办法。

  3、强化全员培训,提高员工整体素质。教育培训工作任重而道远,我们必须坚持培训,不断地创新培训方式,才能跟上公司跨越式发展的步伐,多渠道、多形式的储备各类专业技术力

  量和管理人才。201X年重点培训工作:一是要对全体员工在年内集中培训一次,每周一期,培训内容包括员工职业素养和专业技能,着重解决员工最基础的应知应会问题;二是要提高工程技术人员和一线员工的专业操作技能;三是对管理层进行提高执行力方面的培训,进一步抓好新生后备力量的培养;四是继续加强对大专生和技校委培生的技能培训和职业道德、职业纪律教育。

  4、大力宣传引导,深入开展节能降耗和6s管理。节能降耗和6s现场管理是一项长期坚持的工作,虽然我们取得了一定的成果,但仍然有很大的开展空间。所以,201X年,我们仍然要继续全方位、多角度、深层次的开展节能降耗工作,各单位要制定详实的整改项目和实施措施,持久有效的将节能降耗和6s现场管理工作开展下去。我们要实现09年动能消耗的环比年均产值比下降15%以上,办公用品的环比年均产值比下降30%以上的目标。借鉴过去的好经验和好做法,从我做起,从小事做起,加强焊条、废品废料回收,加强水、电、气的日常检查和维修工作;通过规范生产现场,清理工作环境,加强设备维护保养和“五项检查”的考核考评工作,全面提升公司的基础管理水平。

  5、并举两个“创新”,构建科技前沿阵地。创新是四方公司不竭的动力之源。在201X年,我们首先要不断的解放思想、更新观念,用辩证唯物的观点来看待事物,积极发挥人的主观能动性;其次,在瞬息万变的市场面前,我们要不断的调整产品结构,大力开发新型能源、绿色能源需要的新设备,加大产品研发和技术创新力度,争取在09年新产品和新技术方面有重大突破,使公司的核心竞争力再上一个台阶;再次,通过管理创新走一条可持续、低成本和高效率的,节能环保和人与环境和谐相处的科学发展之路。

  6、弘扬四方精神,打造特色企业文化。四方公司的发展与“四方合作,奋进超越”的企业精神息息相关。201X年,一是我们要用企业文化激活生产力和创造力,不断探索,努力实践,打造强势企业文化;二是要利用培训、宣

  第四篇:xx公司2007年经营思路汇报

  一、2006年经营工作评价

  2006年,在集团公司的领导和各有关部门的大力支持配合下,市场部积极贯彻集团公司06年中心工作精神,结合市场部实际,以管理创新活动为突破口,树立“xxxxxxxxx”的经营理念和“xxxxxxxx”的管理提升目标。不断强化员工服务意识和管理水平,着力改善市场经营环境,市场整体工作取得了较好的成绩。截止11月底,实现收入x万元,预计全年收入x万元。

  2006年,集团公司对市场部上缴租金的考核指标为x万元,年中调整为x万元,因部分资产移交减少指标x万元,实际完成上缴任务xx万元,为年初考核指标的1x%,同时全面完成了经济责任书规定考核的各项指标和工作任务。房屋出租率保持在%以上。市场综合实力有所提升,形势稳定。

  二、2007年经营形势分析

  xx市场地理位置优势明显,硬件设施条件较好,服务管理规范严密,目前在xx地区同类市场中具有一定的竞争力,但由于xx地区经济总量有限,周边同类市场的数量和规模都在发展中,竞争无处不在。07,我们将在以下几个方面受到冲击和影响。

  1、随着市政规划的不断实施,xx市主城区内现有的生产资料交易市场将面临重新布局,市场规模化、大型化、专业化、郊区化已成为方向。在这种形势下,在我们的周边,多个具备面积、设施、体制优势的大型市场正在建设和扩建中。其优惠的招商政策和发展前景将吸引相当一部分从城区迁出的商户甚至影响到xx市场的稳定。xx市场目前正处在稳定发展期,房屋出租率保持在95%以上,这使得我们没有条件利用城区商户集中迁出的时机进行商户结构优化和专业化重组。在现有规模、条件下,我们的优势总体上是呈逐步削弱趋势的,竞争将日益激烈。但预计在07年内,尚不会对我们造成大的冲击。2、06,我们对市场租金标准进行了归并调整。在07年内通过调整租金提高收益的空间很小,直接影响到07效益水平的提高。

  3、xx市场现有商户400余户。其中大部分属于流通领域经营户,主导经营能力较差。国家和地区经济政策、宏观经济形势的变化会直接影响到商户的效益水平,从而影响到市场的经营和发展。

  综上分析,我们认为07年圣达市场经营形势将保持基本稳定,房屋出租率保持在95%以上。租金价格水平和整体经营状况不会出现大的起落。

  三、2007年经营工作总体思路、经营目标1、07年工作总体思路

  xx市场经过十几年的发展,特别是扩建后几年来的跨越性进步,使xx市场迈入了西北地区主要生产资料交易市场的行列。与此同时,我们也清醒的认识到:我们目前取得的成绩,特别是在管理体制和服务意识等方面的水准是定义在相对落后的xx地区商贸大环境和老国企体制背景下的,与真正意义上的现代企业机制和市场定位还有相当的差距。因此,充分发挥并长期保持现有优势,积极主动地不断改进服务、改善环境,使xx市场的竞争力不断得到加强,将市场建设成为xx地区乃至西北地区的品牌市场,成为xx集团产业链上重要的一环是我们要不断追求的目标。正确的经营理念是经营目标实现的保证,高效的管理是促进各项工作和谐开展的基础。07年我们xxxxxxxxxx”的经营理念,贯彻“xxxxxxxxxxx”的管理提升目标。通过“xxx”活动的深入开展,正确认识我们的优势和不足,找准努力的方向并着力进行工作,在保证07年经营目标实现的基础上,使xx市场进入有队伍保证、有体系支持、有目标方向的新的发展时期。2、2007年经营目标

  (1)、房屋租金收入:x万元。

  (2)、完成上交租金指标:x万元,较06年增长x%。

  (3)、完成经营责任书规定的其他考核和管理项目。

  (4)、完成集团公司布置的其他工作。

  (5)、进一步强化服务意识、改善市场环境,提升市场形象。

  四、07年的主要工作

  1、紧密围绕集团工作重心,为实现集团总体目标做贡献

  2007年是集团加速发展的关键年,作为集团公司经济总量的重要组成部分,我们要结合市场实际,充分理解和把握x总x月x日讲话的精神实质,将集团公司和市场部工作的总体思路有机的贯穿到实际工作中,确保07年任务指标的完成。为集团整体目标的实现作贡献。

  2、加速员工队伍建设,为市场发展提供队伍保障

  优质的资源,难得的机遇需要优秀的人才和团队来开发和掌控。而知识结构老化,观念陈旧,工作主动性和责任心不强是我们的员工队伍中普遍存在的问题。这一问题不能及时解决,将日益成为影响市

  场健康发展的严重内伤。2007年,我们将建立系统的教育培训制度,通过多层次,多形式,较大密度的学习培训,提高员工素质,为建立以服务为中心的管理体制构建思想基础。

  3、强化经营意识,加大落实管理为经营服务的工作力度

  我们目前的管理理念源自计划经济时代,其本质仍然很难摆脱管理者的主导地位。我们的思维方式更多的是希望通过制定规章制度去实现自己的主观愿望,而很少考虑被管理者也就是商户的利益,甚至是违背市场规律的,利益对立成为管理者与商户关系的主调。

  管理的目的是要实现利益,实现利益的过程就是经营的过程。我们的经营效益来自商户的经营成果,只有商户的稳定和发展才有市场的繁荣,从而实现我们经营的目标。07年我们将在06年工作的基础上,重点在两方面着力进行工作。

  (1)、继续开展xxx活动。通过不断完善制度,落实目标管理和绩效考评等工作,初步建立起以服务保障为中心的科学、高效、和谐的管理体系,做到人人有责任、岗岗有目标;环环相扣,奖罚有据。为经营目标的实现和市场良性发展提供体系基础。

  (2)、改善环境,提升形象,创建品牌。做为一个无自我产品的交易平台经营者,其“品牌”形象对于企业的生存发展起着决定性的作用,而创建品牌的基础是形象,形象的最直观体现就是经营环境建设。06年,我们加大了这方面的工作力度,取得了良好的效果。07年我们将继续做好这一工作,主要工作包括:计划投入16万元修复旧区道路1150平方米;采取有效措施完善市场管控体系;通过更符合商户需求的设施改造和更及时有效的服务保证,不断提升市场形象,为品牌建设奠定基础。

  4、推行专业化协作,借力发展

  xx市场是xx集团的主要对外窗口单位,市场服务项目的专业化程度和从业人员的素质直接影响到市场综合竞争力的提升,也直接影响到xx形象的建设。在现有条件下,直接依靠自身力量做到面面俱到,既不现实,也不符合市场机制的要求。而通过专业化协作,让专业企业、专业人员来做专业性服务,在兼顾成本支出的前提下,实现了资

  源的优化配置和服务质量的标准化控制。06年,我们在这方面作了一些实践。07年我们将进一步完善和推动这一工作。在保洁、治安、广告、物流、信息等方面进一步探索更多的协作模式和途径,借助多方力量,来提升市场的形象和竞争力,这也是需要我们长期坚持的经营方针。

  五、问题和建议

  随着经济的发展和市政规划的实施,xx地区市场建设将面临重新布局。更高层次、更大规模的市场将不断出现。我们现有优势的削弱速度也将越来越快。如何保持并不断增强市场竞争力将是我们今后工作的主要课题,在加强管理服务营造良好软环境的同时,加大投入力度,提升设施水平,是保持市场发展至关重要的手段之一。希望集团公司在市场升级改造方面给予更多的关注和支持。

  经营目标的实现,重在实践,重在行动。市场部全体员工有信心、有能力在集团公司领导下,团结一致,勤奋工作,全面完成07年经营目标,为集团公司经济增幅目标的实现和工业园区建设做出应有的贡献。

  二○○六年十二月二十日

  第五篇:xx公司18年经营思路汇报

  xx公司2018年经营思路汇报

  “>xx2007年经营思路汇报

  一、2006年经营工作评价

  2006年,在集团公司的领导和各有关部门的大力支持配合下,市场部积极贯彻集团公司06年中心工作精神,结合市场部实际,以管理创新活动为突破口,树立“xxxxxxxxx”的经营理念和“xxxxxxxx”的管理提升目标。不断强化员工服务意识和管理水平,着力改善市场经营环境,市场整体工作取得了较好的成绩。截止11月底,实现收入x万元,预计全年收入x万元。2006年,集团公司对市场部上缴租金的考核指标为x万元,年中调整为x万元,因部分资产移交减少指标x万元,实际完成上缴任务xx万元,为年初考核指标的1/x%,同时全面完成了经济责任书规定考核的各项

  指标和工作任务。房屋出租率保持在%以上。市场综合实力有所提升,形势稳定。

  二、2007年经营形势分析

  xx市场地理位置优势明显,硬件设施条件较好,服务管理规范严密,目前在xx地区同类市场中具有一定的竞争力,但由于xx地区经济总量有限,周边同类市场的数量和规模都在发展中,竞争无处不在。07,我们将在以下几个方面受到冲击和影响。

  1、随着市政规划的不断实施,xx市主城区内现有的生产资料交易市场将面临重新布局,市场规模化、大型化、专业化、郊区化已成为方向。在这种形势下,在我们的周边,多个具备面积、设施、体制优势的大型市场正在建设和扩建中。其优惠的招商政策和发展前景将吸引相当一部分从城区迁出的商户甚至影响到xx市场的稳定。xx市场目前正处在稳定发展期,房屋出租率保持在95%以上,这使得我们没有条件利用城区商户

  集中迁出的时机进行商户结构优化和专业化重组。在现有规模、条件下,我们的优势总体上是呈逐步削弱趋势的,竞争将日益激烈。但预计在07年内,尚不会对我们造成大的冲击。2、06,我们对市场租金标准进行了归并调整。在07年内通过调整租金提高收益的空间很小,直接影响到07效益水平的提高。

  3、xx市场现有商户400余户。其中大部分属于流通领域经营户,主导经营能力较差。国家和地区经济政策、宏观经济形势的变化会直接影响到商户的效益水平,从而影响到市场的经营和发展。综上分析,我们认为07年圣达市场经营形势将保持基本稳定,房屋出租率保持在95%以上。租金价格水平和整体经营状况不会出现大的起落。

  三、2007年经营工作总体思路、经营目标1、07年工作总体思路

  xx市场经过十几年的发展,特别是扩

  建后几年来的跨越性进步,使xx市场迈入了西北地区主要生产资料交易市场的行列。与此同时,我们也清醒的认识到:我们目前取得的成绩,特别是在管理体制和服务意识等方面的水准是定义在相对落后的xx地区商贸大环境和老国企体制背景下的,与真正意义上的现代

  企业机制和市场定位还有相当的差距。因此,充分发挥并长期保持现有优势,积极主动地不断改进服务、改善环境,使xx市场的竞争力不断得到加强,将市场建设成为xx地区乃至西北地区的品牌市场,成为xx集团产业链上重要的一环是我们要不断追求的目标。正确的经营理念是经营目标实现的保证,高效的管理是促进各项工作和谐开展的基础。07年我们xxxxxxxxxx”的经营理念,贯彻“xxxxxxxxxxx”的管理提升目标。通过“xxx”活动的深入开展,正确认识我们的优势和不足,找准努力的方向并着力进行工作,在保证07年经营目标实现的基础上,使xx市场进入有队伍保证、有体

  系支持、有目标方向的新的发展时期。2、2007年经营目标(1)、房屋租金收入:x万元。(2)、完成上交租金指标:x万元,较06年增长x。(3)、完成经营责任书规定的其他考核和管理项目。(4)、完成集团公司布置的其他工作。(5)、进一步强化服务意识、改善市场环境,提升市场形象。

  四、07年的主要工作

  1、紧密围绕集团工作重心,为实现集团总体目标做贡献

  2007年是集团加速发展的关键年,作为集团公司经济总量的重要组成部分,我们要结合市场实际,充分理解和把握x总x月x日讲话的精神实质,将集团公司和市场部工作的总体思路有机的贯穿到实际工作中,确保07年任务指标的完成。为集团整体目标的实现作贡献。

  2、加速员工队伍建设,为市场发展提供队伍保障

  优质的资源,难得的机遇需要优秀的人才和团队来开发和掌控。而知识结构老化,观念陈旧,工作主动性和责任心不强是我们的员工队伍中普遍存在的问题。这一问题不能及时解决,将日益成为影响市场健康发展的严重内伤。2007年,我们将建立系统的教育培训制度,通过多层次,多形式,较大密度的学习培训,提高员工素质,为建立以服务为中心的管理体制构建思想基础。

  3、强化经营意识,加大落实管理为经营服务的工作力度

  我们目前的管理理

  xx公司2007年经营思路汇报

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